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<titolo>Pubblicazione anno 2019</titolo>
<abstract>Pubblicazione dataset ai sensi della legge 190/2012. Anno di riferimento 2019.</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2020-01-29</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&DB_NAME=n1200400&NDFH=94414&TDFH=OPEN1&PRFH=DATASET119&MPFH=1&AEFH=CYTUGSMJYHXXRZAOSLVQVNYASQOIUZCUFUZKVDJVBDAJE1DAASRKR119SNTRRFEGISKPMU1YTC_V1200400L1200400&FNFH=dataset_2019_L190.xml]]></urlFile>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>RESPONSABILE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2224.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFRANCAZIONE CON POSTE ITALIANE (DETERMINA n. 72/2017 Del 07-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         430.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO MENSA DAL MESE DI GENNAIO 2017 AL MESE DI MAGGIO 2017. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.258 DEL 27-09-2016. (DETERMINA n. 26/2017 Del 19-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       13461.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       11401.18</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRODUZIONE CALORE ANNO 2017 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL. LIQUIDAZIONE ACCONTO MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA n. 62/2017 Del 01-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       31150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       25088.85</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA REP.11/2016 LOC. POGGIO SAN VINCENZO. (DETERMINA n. 123/2017 Del 09-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELECOM (DETERMINA n. 14/2017 Del 16-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO WELCOME ITALIA (DETERMINA n. 13/2017 Del 16-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        3279.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        3043.56</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 1  SEMESTRE 2017. (DETERMINA n. 25/2017 Del 19-01-2017)</oggetto>
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<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         338.36</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA REP.3/2016 LC. BENVENUTO. (DETERMINA n. 130/2017 Del 16-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         140.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEPASS</oggetto>
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<ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>          17.45</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE E LINEA GSM ASCENSORE SCUOLA VIA SAN ROCCO (DETERMINA n. 47/2017 Del 26-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SCHINDLER EXCELLENCE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SCHINDLER EXCELLENCE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SIENA AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00727560526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENA AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        9500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        4523.62</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO STUDIOASSOCIATO CROCE MARIO &amp; PARTNERS PER ASSISTENZA TRIBUTARIA RICORSI SOC. VEPRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CROCE MARIO PARTNERS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01597230562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CROCE MARIO PARTNERS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         820.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z721E19283</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>RETTIFICA DETEMINA 21/2017 E AFFIDAMENTO SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DITTA DAMIS (DETERMINA n. 150/2017 Del 03-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1361.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZOE1D2 55B</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>impegno di spesa per assistenza professionale manutenzione sistema hardware e software nonche assistenza amministrative dei sic per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        4270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        3500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z681F2EC48</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY 2  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1829.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1815.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B1E253BD</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI. (DETERMINA n. 161/2017 Del 06-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1957.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1838.15</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z311E5CE0F</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI N.U. DITTA VIMPEX SRL. (DETERMINA n. 191/2017 Del 27-04-2017)</oggetto>
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<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         625.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         624.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911E841F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI ANNO 2017. (DETERMINA n. 208/2017 Del 09-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         905.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         252.84</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC31D7E426</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PR RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA VIMPEX (DETERMINA n. 98/2017 Del 22-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         457.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         455.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB11EC8115</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECONET SRL. (DETERMINA n. 245/2017 Del 26-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z731F19CFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA DB913CA AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA (DETERMINA n. 291/2017 Del 22-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         529.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         529.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF41F1CD7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DETERMINA n. 296/2017 Del 23-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         675.53</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z701F500DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO WELCOME ITALIA (DETERMINA n. 336/2017 Del 11-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1875.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z261F3775E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA (DETERMINA n. 321/2017 Del 03-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3645.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2956.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA81F79AFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETO E TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX MATTATOIO E MUSEO CIVICO (DETERMINA n. 364/2017 Del 25-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2469.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZA81D11767</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA AQUISTO CARBURANTE 1  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       10750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6531.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1D117C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE 1  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       10750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        9934.81</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z661F63110</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURA PUBBLICA (DETERMINA n. 359/2017 Del 18-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         350.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z871F93D96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI (DETERMINA n. 388/2017 Del 03-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         252.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB51D21EBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFF. COMUNALI 1  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1229.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE1D2202D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 1  SEMETRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         273.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAC1D22230</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 1  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3688.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2739.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E1D222BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 1  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSRSN51P41E210C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSRSN51P41E210C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         491.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         450.95</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF81F991F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD21F99283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 2  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         328.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDD1F9918E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI 2  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1229.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         845.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z161F991D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI 2  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1229.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         505.94</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1F1F9C064</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE 2  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>        7500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        5478.26</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE1F9C824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUALGIO POLIZZA ASSICURATIVA (DETERMINA n. 393/2017 Del 08-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01766310567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI TARQUINIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01766310567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI TARQUINIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         933.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDF1FC6D86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RUOTA ANTERIORE AUTOCARRO TARGA BW373HT (DETERMINA n. 402/2017 Del 04-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          24.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>          24.59</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD01FDAE04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL (DETERMINA n. 412/2017 Del 08-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       11586.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       11546.66</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z231FECCBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS (DETERMINA n. 431/2017 Del 13-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3610.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z672044589</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WELCOME ITALIA (DETERMINA n. 483/2017 Del 11-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1581.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4820DFD74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEFONIA VODAFONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>        1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1366.86</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8620E56B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DELLA STAMPA E SPEDIZIONE CON POSTEL DELLE BOLLETTE ACQUA, ENFITEUSI E LUCI VOTIVE . (DETERMINA n. 548/2017 Del 27-11-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2064.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1820.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8E2120620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> INTEGRAZIONE FORNTURA CARBURANTI 2  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7029.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD4212065D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA CARBURANTI 2  SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3368.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z26210476F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO - GIUNTI AL PUNTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO - GIUNTI AL PUNTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92188CA11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8048.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z481C6E30D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPURGO E PULIZIA FOGNATURA PUBBLICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         488.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC71CFD74D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1208.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1207.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240989D24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavori di messa in sicurezza via montebello</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01881840563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBANESI ALVARO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213230566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILBARTOLONI SNC DI BARTOLONI VANDO E CARLO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01468651003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA GARDEN SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00958181000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZIALE STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04982611008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ECO EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SQRNTN46P10E330H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847091004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMOTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04077701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASILI ENRICO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01483600563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.TIR.SCARL DI MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06801281004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOPAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00982160426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI METTUCCI ALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNSRNZ62D05E330O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00234670529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENCONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNFPTR66D02E330Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONFILI PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNSRNZ62D05E330O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>      216474.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z25201BB58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REDAZIONE NUOVO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSNLRT77M10A040A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LISONI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSNLRT77M10A040A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LISONI ALBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       31431.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       10000.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITa VIA MONTEBELLO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01881840563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBANESI ALVARO SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01213230566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILBARTOLONI SNC DI BARTOLONI VANDO E CARLO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01468651003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA GARDEN SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00958181000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZIALE STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04982611008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ECO EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SQRNTN46P10E330H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA ANTONIO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01847091004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMOTER SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04077701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASILI ENRICO SAS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01483600563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.TIR.SCARL DI MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06801281004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOPAN S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00982160426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI METTUCCI ALDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00234670529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENCONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BNFPTR66D02E330Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONFILI PIETRO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>CNSRNZ62D05E330O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNSRNZ62D05E330O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>      216474.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>      234010.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z82219E999</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO AUTO POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>14088261004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDITERRANEA SRLS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MEDITERRANEA SRLS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1639.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1639.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8421A55FD</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        8652.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        7658.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDA21A569E</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        3500.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9521AD230</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORTNITURA MATERIALE UFFICI COMUNALI 1  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1065.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4921AD346</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI 1  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1229.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         893.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1321AD468</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBAURANTE 1  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        9500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        7752.38</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7621D4723</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAURITI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         105.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4421DA874</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI CER 20.01.08 SOC. SIENA AMBIENTE ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00727560526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENA AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00727560526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENA AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       11500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        2672.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z55214E327</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA INCOLUMITA&apos; VIA MONTEBELLO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02136930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02136930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       27777.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       30029.23</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD62A08B20</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS GPL MENSA SCUOLA INFANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         180.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF92A90874</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA REGISTRO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          33.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          33.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z161AE5BE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         348.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         348.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5321F89FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiale elettrico 1  semestre 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         592.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4721F18F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         220.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B21F8C8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>        6729.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        6096.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7021F8CE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        7148.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        6931.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2521F0CD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA 1  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       31090.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       22190.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA221AF9F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANO MONOCRATICO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01865590564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. BAFFO ILARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01865590564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. BAFFO ILARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA821F8767</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         656.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         591.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6E21F8870</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO NUOVA CONTABILITA&apos; ECONOMICO PATRIMONIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          70.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2D2291BBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1848.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1841.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC022B57C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI PSESA VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        4098.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3819.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F215992E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE BOSCO LOC. MACCHIA DEI BUOI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01638030567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRO FOREST STUDIO TECNICO AGRONOMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01638030567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRO FOREST STUDIO TECNICO AGRONOMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1050.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8722C6C92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRODUZIONE CALORE 2018 DITTA CPM GESTIONI TERMICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       37380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       37376.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z652367FD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA Incolumita PRESSO IL CIVICO CIMITERO- AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         680.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE52355BD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAPPI IN PEPERINO PER LOCULI CIMITERO COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNRRT66T02M082R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNRRT66T02M082R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         513.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         513.14</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE82AF47EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE SPAZZATRICE E TERNA BENATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         543.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         543.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2B1F38A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DITTA NICOLAI ISAIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z812B21D28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14332891002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU EVENTI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14332891002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU EVENTI SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3278.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3278.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D23AED45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE GESTIONE IMU, CONVERSIONE, INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4924356AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COPIE GUIDA CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14116481004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIMELINE PUBLISHING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14116481004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIMELINE PUBLISHING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862409F4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SCOPE IN ERICA PER SPAZZAMENTO STRADE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         269.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2420CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SABBIA PER CAMPO DA BOCCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00242930592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STELLA IMPIANTI SPORTIVI SINTETICI DI VINCENZO STELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00242930592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STELLA IMPIANTI SPORTIVI SINTETICI DI VINCENZO STELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         278.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         270.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z11242E0A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSICURAZIONE COLONIA ESTIVA RAGAZZI AUTISTI ASSISTENTI ANZIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         285.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC244CE67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMPIANTI 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2414.58</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDE244CF22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTE 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       11065.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       10881.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z13244CF53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CARBURANTE 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       12675.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA PEZZI RICAMBIO TRATTORINO RASAERBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         313.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        3688.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PARIS ROSINA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PRSRSN51P41E210C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
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<oggetto>GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        6686.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO 1  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
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<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO 1  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        4098.36</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
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<cig>Z6A21AD649</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO 1  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PRSRSN51P41E210C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PRSRSN51P41E210C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO 1  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>BNCMCH73B58H501C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO MARIACHIARA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCMCH73B58H501C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO MARIACHIARA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1156.72</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONE INGRESSO BAGNI PUBBLICI LOC. POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         148.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         147.98</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI SICUREZZA CLOUD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9E2477604</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PATRIMONIO IN COMPLEMENTARIETA&apos; CON LE ATTIVITA&apos; SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        4436.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        4350.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1024CAD61</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         819.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         800.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA12ADE18A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02178350563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.D.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02178350563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.D.T. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD326B344F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI MARIOTTI FAUSTO E C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1873.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1873.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE226B346E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI DI PROPRIETA&apos; COMUNALE AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA SNC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3466.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3466.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0A24CADB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1721.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1690.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC24CADD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI 2  SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         819.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         659.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9D24DCC6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         279.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         278.69</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6824DD3B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRONETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01407590569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNESE PNEUMATICI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01407590569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNESE PNEUMATICI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         745.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC324F94C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA EASY AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. RINNOVO SERVIZIO CON POSTE ITALIANE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         693.48</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z492500FCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ANPR - UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         280.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z292516E04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SU AUTOCARRO NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02211280561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO GOMME VITERBESE SRL - VENDITA ED ASSISTENZA PNEUMATICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02211280561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO GOMME VITERBESE SRL - VENDITA ED ASSISTENZA PNEUMATICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4924356AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COPIE GUIDA CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14116481004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIMELINE PUBLISHING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14116481004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIMELINE PUBLISHING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8C2526358</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO ASSEGNAZIONE A CATEGORIA TERRE DI DEMANIO CIVICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBRNNL59P12H501E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBERATORE ANTONELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LBRNNL59P12H501E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBERATORE ANTONELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD2259DE70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SERVIZIO TELEFONIA TIM SPA (EX  TELECOM)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         527.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB41B831AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER REDAZIONE PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        6967.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2049.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1F2584561</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED IMMATRICOLAZIONE SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01582340566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLE ALTO LAZIO DI ANDREINI DANIELE E SFORZA GIOVACCHINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01582340566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLE ALTO LAZIO DI ANDREINI DANIELE E SFORZA GIOVACCHINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         801.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         774.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z77258A6A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILIA&apos;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         265.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5925B120C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA OTTOBRE-DICEMBRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7830.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8225B22FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA SU CONTABILITA&apos; ECONOMICO PATRIMONIALE- HALLEY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOB25FD06A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14332891002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU EVENTI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14332891002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU EVENTI SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2049.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2825CA685</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ANNUALE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) CON CNA SOSTENIBILE SRL.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNA SOSTENIBILE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNA SOSTENIBILE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         158.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9525E8EC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVA CALDAIA ALLOGGIO SERVIZIO CASERMA CARABINIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUILANTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUILANTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1024.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1024.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z422607D18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE REGIONALE N. G11012 DEL 05.09.2018 MEDIANTE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLOS TATO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALLO STUDIO AOR AVVOCATI DI ROMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13721301003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13721301003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA72623BF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PISTA FORETALE BOSCO DEL LAMNE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL&apos;ATTIVITa DI TAGLIO, SMACCHIO E CONTROLLO ANTICENDIO BOSCHIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01824260564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BILANCINI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01824260564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BILANCINI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3750.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z00260BCAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE RALLENTANTORI IN GOMMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2700.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAC25AF27E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. GARA TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01275240586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01275240586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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<cig>ZDB2475A56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON HALLEY INFORMATICA SRL PER SERVIZIO CLOUD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEA224A37D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ING. SILVESTRI MARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1773.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1705.13</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBC23000E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO NUOVA CONTABILITA&apos; ECONOMICO PATRIMONIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         854.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         490.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F2601360</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTAZIONE OPERE ANTINCENDIO SCUOLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO BAFFO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       10290.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZED2551F12</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA DEL FIORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FDRNTN58D27H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FDRNTN58D27H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       14200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       14200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0D26C2AF7</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 1  SEMESTRE 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       31364.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       30060.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC726D7F51</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>Impegno di spesa Vodafone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2868.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        2748.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2726D7F55</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>Impegno di spesa Telepass</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         233.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A26D7F5A</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa Welcome</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3853.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3853.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0A26D7F5C</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa Tim Spa Ex Telecom</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         656.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         733.73</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB526D7F5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa fornitura materiali per uffici 1  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1229.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1415.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZE826D7F63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa fornitura materiali per uffici 1  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1392.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1392.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4826D7F67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa fornitura materiali per uffici 1  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1226.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         544.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7B26D7F6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO  DI SPESA SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRSMTN90M56F499C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERSINI MARTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRSMTN90M56F499C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERSINI MARTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4126D7F7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         164.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7426D7F7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO 1 SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4508.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        5801.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5726D7F86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DIO SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO 1 SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCMCH73B58H501C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO MARIACHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCMCH73B58H501C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO MARIACHIARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         683.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F26D7F87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SESA MANUTENZIONE PATRIMONIO 1 SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         492.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z86268094C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO E AVVIO AL RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2019 IDEALSERVICE SOCIETA&apos; COOPERATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       16843.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       16843.25</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4026D91D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 1  SEMESTRE 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1431.97</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D26D94F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRODUZIONE CALORE ANNO 2019 CPM GESTIONI TERMICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>       24590.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       25890.01</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDF2AF0D9B</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDM SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         159.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4226D9551</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CARBURANTE 1  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       14344.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       15827.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3C26D95A9</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CRABURANTE 1  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       14344.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       11667.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF326D910F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA GENNAIO/MAGGIO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       12884.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       13084.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9626D9277</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS FINO AL 30.06.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        8737.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        9018.04</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE626D9370</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 1  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        7496.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC526B1515</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BUSTE BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         696.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2B26D7F6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO SIG.RA FERSINI MARTINA DAL 03.02.2019 AL 30.06.2019. APPROVAZIONE CONVENZIONE E RELATIVOCONTRATTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRSMTN90M56F499C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERSINI MARTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRSMTN90M56F499C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERSINI MARTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD526ED655</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2131.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1574.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAD26ED460</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3926ED577</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         546.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8326DFA2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA CT284NY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         978.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         978.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z302B0774B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SCUOLABUS TARGATO FP905HR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1259.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1259.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE826E9EAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA UMINARIE NATALIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14332891002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU EVENTI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14332891002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU EVENTI SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2029.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2049.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2707D13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ENTI ON LINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         530.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8326F8162</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO PER SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1773.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1844.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z802725910</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA EASY- SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2323.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z85270E3DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO TARGATO EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         686.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         694.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z842710009</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PRIMA ACCENSIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLSGNN70S11Z133C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALISTRI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLSGNN70S11Z133C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALISTRI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z37271232B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCR SRL SOC. SEMPLIFICATA UN.LE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCR SRL SOC. SEMPLIFICATA UN.LE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2340.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z642701ACE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO URBI SMART 2000 PER L&apos;ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446590554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WE-COM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446590554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WE-COM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       12000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z3C27077F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI HALLEY PROTEZIONE DATI E SOLUZIONE SIOPE +</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2581.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2581.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F2701AD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE NONCHE&apos; ASSISTENZA ATTIVITA&apos; AMMINISTRATIVA DEL SIC PER IL PERIODO OMPRESO TRA IL 01.01.2019 ED IL 31.12.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE02751E53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO CONSULENZA GIORNALISTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02082380565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.D. NUOVA TUSCIA ACSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02082380565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.D. NUOVA TUSCIA ACSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         990.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC0273A024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA STAMPA E SALVATAGGIO MODELLI PRODOTTI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.05.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         148.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         148.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0A27476D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VASO CIMITERO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNRRT66T02M082R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNRRT66T02M082R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC026E7E50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO OPERAI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         682.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         682.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D26E7E80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO OPERAI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02038810566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE SOC. COOP A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02038810566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBIGLIAMENTO TUSCIA DIVISE SOC. COOP A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         224.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF277B317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI TARGA BD913CA E CT284NY AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         361.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         361.94</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z85278D658</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA EASY. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB326ADE3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924540568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI- ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924540568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI- ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2345.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2345.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D26ADE2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121510560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121510560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z41265B04D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        5199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        5199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4526D9EF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SACCHI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CENTRO URBANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         618.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         568.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB726D9A61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SPAZZOLE DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE MOD. DULEVO 200.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         323.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         323.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE5273AC13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOGNATURA CENTRO STORICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FDRNTN58D27H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FDRNTN58D27H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3291.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3291.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD27A080C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8024.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        8024.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA427102C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RESPONSABILITa CIVILE- 1  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152450561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRASS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152450561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRASS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3960.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE8275D5DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE S. ERMETE- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01980830564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCOALDI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01980830564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCOALDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z04275D62F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE S. ERMETE - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA RETE ELETTROSALDATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00098980568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00098980568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         749.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         749.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD1277FC93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FERRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00098980568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00098980568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         281.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         281.17</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD627C1FD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DONATORI DEL SANGUE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07911261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRRENIA BITUMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07911261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRRENIA BITUMI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>       19997.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       20957.47</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3C27C2080</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VIABILITa URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07911261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRRENIA BITUMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07911261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRRENIA BITUMI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       20652.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       19187.68</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E278BCED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA BOSCH 180 AH PER ESCAVATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         210.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4D27A9CE5</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         473.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         473.71</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7A27987C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELEVAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA CAVALIERI VITTORIO VENETO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         464.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         207.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDA27D5E99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1964.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1831.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5727E50C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DITTA OLIMPIERI POINT SRL REVISIONE PERIODICA MEZZO FIAT BRAVA TARGA AT338EG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02014260562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPIERI POINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02014260562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPIERI POINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          46.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          46.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9127FACC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANO MONOCRATICO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BFFLRI81M68M082E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAFFO ILARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BFFLRI81M68M082E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAFFO ILARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z16278D4DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA 2019. MANUTENZIONE SITO WEB E AGGIORNAMENTO PAGINE E CODICE MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC281B249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       13166.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       13166.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC7281B24F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         729.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         729.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA272CE13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         227.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         227.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D2761564</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         368.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         368.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9127617A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONGUAGLIO SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIETRICI E STAMPANTI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCR SRL SOC. SEMPLIFICATA UN.LE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCR SRL SOC. SEMPLIFICATA UN.LE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2023.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2023.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z782770CE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO MEZZO BW373HT ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1545.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1545.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2827BE725</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA&apos; PEDONALE CIMITERO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01888200563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI EDILIZIA 2F SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01888200563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI EDILIZIA 2F SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        9000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0627FBC41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BUSTE BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         696.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE CON POSTEL DELLA BOLLETTA ACQUA - ENFITEUSI - LUCI VOTIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>POSTEL S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTEL S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1721.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>        1089.73</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2927D5CF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         560.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3A27F15DD</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         522.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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<cig>Z822805D23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         718.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
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<cig>ZC32815EDF</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO  TARGA DB913CA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1010.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1010.67</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE4281B248</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SISTEMAZIONE RIBALTABILE AUTOCARRO TARGA CT284NY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         188.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         188.84</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z17283CB3B</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA RUOTA POSTERIORE ASPIRAPOLVERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>          11.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>          11.48</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC8283CAE5</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SISTEMAZIONE SCUOLABUS TARGA ER981PG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1234.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1234.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z99286AC49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FENOMENO ELETTRICO IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01283480562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI PALMUCCI PIERPAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01283480562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI PALMUCCI PIERPAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>        2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0E2860A4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO IDRAULICO E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01214330563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONETTI SRL CARBURANTI E LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01214330563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONETTI SRL CARBURANTI E LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1126.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1126.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE82864AF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1593.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1593.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z44289D4D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE ER RILIEVI PRELIMINARI PARCHEGGIO LARGO ROMOLO ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNSRCL88D28G716B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI ERCOLE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNSRCL88D28G716B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI ERCOLE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2142.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2142.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62881543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE SCUOLABUS TARGA ER981PG AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         519.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         519.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62893E27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO CODICE ANAGRAFICO 2684</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01767040569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA SERENA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01767040569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA SERENA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1370.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C28B33D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE E SCUOLA VIA S. D&apos;ACQUISTO ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA92898C07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTROVALVOLE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          75.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC128A19CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE GIARDINI PUBBLICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02303040568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAINA PIANTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02303040568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAINA PIANTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         540.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         571.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z6328B7FD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       10648.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       10648.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7928AAD13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DELLE LINEE GAS DELLA CASERMA DEI CARABINIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CPRLSN73M16E330D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPOROSSI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CPRLSN73M16E330D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPOROSSI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD92526382</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCATASTAMENTO IMMOBILI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA S. D&apos;ACQUISTO E SERBATOIO LOC. PIANETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNTLSN45R26E330Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTINI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNTLSN45R26E330Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTINI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2684.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2684.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7F28C9115</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO FP905HR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1251.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1251.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE928EB83E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       11379.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       11379.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5528D6745</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU TERRENI 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF428D68F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRI TARGA CT284NY E BW373NT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         167.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         167.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3B28D9A1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05553870659</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEABANDIERE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05553870659</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEABANDIERE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         192.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         192.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA628DD45D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ARMADIO SPOGLIATOIO MENSA SCUOLA DELL&apos;INFANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04992660961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMOVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04992660961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMOVE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         185.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         185.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1428EC181</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ELETTROPOMPA PER FONTANA DI POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         532.79</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7B28ECAA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE VESTIARIO OPERAI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         609.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3E2928CB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 2  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1947.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1947.89</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBE2829CE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9C2920D16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SEDILI SU SCUOLABUS TARGATO ER981PG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2316.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7D2920C93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE PORTA DI APERTURA SCUOLABUS TARGATO ER981PG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         426.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         426.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z46292F6CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA 2  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       33196.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       39835.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF3292F560</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTE 2  SEMESTRE 2019 STAZIONE PERAZZI MASSIMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8196.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7633.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF0292F58C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTI 2  SEMESTRE 2019 STAZIONE ENERPETROLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8196.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        8626.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2930660</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 2  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3393.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312909EF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CONTROLLO DEGLI INFESTANTI MENSA SCUOLA DELL&apos;INFANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02178350563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.D.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02178350563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.D.T. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         750.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF4291B9EF</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LAVELLO E TAVOLI IN ACCIAIO PER LA MENSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04992660961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMOVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04992660961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMOVE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1170.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2E28FECB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        3770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        3755.50</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RETTE  ANNO 2018 R.S.A. LUIGI MARIA MONTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>97831400581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97831400581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        7409.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        7409.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5B2929099</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>RETTE ANNO 2017 RSA LUIGI MARIA MONTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>97831400581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97831400581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        7357.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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<cig>Z0129290DA</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>RETTE RSA VILLA SERENA SRL ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>VILLA SERENA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01767040569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA SERENA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>        5412.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        5412.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z40292912A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RETTE ANNO 2015 RSA LUIGI MARIA MONTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97831400581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97831400581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       17970.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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<cig>ZB3292DC48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORI SEDE COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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<cig>Z6D295C62E</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA&apos; CIVILE 2  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02152450561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRASS SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152450561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRASS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        3960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
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<cig>Z4B29369DF</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZO PORTER MAXXI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01051000535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUZZON SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01051000535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUZZON SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         715.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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<cig>ZAA2949AE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI DITTA FABIO ANGELONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1387.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1387.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE294F0E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01856640477</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVO SOCIETA&apos; AGRICOLA ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01856640477</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVO SOCIETA&apos; AGRICOLA ARL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1366.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1366.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z762949A9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOVETTURA TARGA FK766XM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01771040563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROFFICINA BILLI SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01771040563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROFFICINA BILLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         240.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z15294D3D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E UTENSILI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         318.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         318.47</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC8294D30A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE LINEA SERVIZIO IDRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         298.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         298.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A2953DAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         432.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         432.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z38294D372</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CONNESSIONE INTERNET PRESSO UFFICIO VETERINARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         165.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         165.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2956190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BUSTE BIODEGRADABILI E CARTA PER UFFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00367370558</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTOLUCCI DELIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00367370558</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTOLUCCI DELIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         735.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         735.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2956325</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ARMADI ARCHIVIO UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02222610566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCA P.P.F. SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02222610566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCA P.P.F. SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         459.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD28F5ED4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRSMTN90M56F499C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERSINI MARTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRSMTN90M56F499C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERSINI MARTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z812966581</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLIZZA RCA 2019 PORTER MAXXI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924540568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI- ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924540568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI- ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         689.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         689.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C297A71F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO ESTIVO AUTOTRASPORTI GASBARRI FRANCESCO E FIGLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00073720567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTRASPORTI GASBARRI FRANCESCO E FIGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00073720567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTRASPORTI GASBARRI FRANCESCO E FIGLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1727.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1727.27</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SOSTITUZIONE FIORI GENERE PETUNIA VERDE PUBBLICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02303040568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAINA PIANTE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>02303040568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAINA PIANTE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>          63.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>          63.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO FRIGORIFERO PER CENTRO ANZIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EURO ELETTRONICA SRL DI MEACCINI STEFANO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EURO ELETTRONICA SRL DI MEACCINI STEFANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         327.05</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF62971430</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOGLIAZIONE STATO CIVILE ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          92.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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<cig>Z5329BF28D</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE CIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>WE-COM SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01446590554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WE-COM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>FOERNIURA MATERIALI UFFICI 2  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER UFFICI 2  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4C29D5398</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER UFFICI COMUNALI   SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         409.83</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0B2960BDA</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDM SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SDM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1078.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1078.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B29713FB</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA DB913CA E SUA REVISIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         572.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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<cig>Z37297980E</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02178350563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.D.T. SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02178350563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.D.T. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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<cig>Z5529BED35</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>fornitura materiale e liquidazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>          92.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>          92.88</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCF29A23DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO SU SOFFIATORE A SPALLA E FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAIOLI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         210.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE529BECCD</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>        1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         877.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5929BE867</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO POLIZZE RC E INFORTUNI MEZZO LIVELLATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02184470561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITERBO ASSICURA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02184470561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITERBO ASSICURA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         238.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         238.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z56292C919</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80000550568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80000550568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         417.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCC26EEE61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO SPORTELLO UNICO TUSCIA 2019- CEFAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01840170565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEFAS CENTRO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA ALLO SVILUPPO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01840170565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEFAS CENTRO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA ALLO SVILUPPO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE9292E7E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI HALLEY 2  SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1988.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1988.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD829BF31A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZION E PATRIMONIO 2 SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         246.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7829BF2B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4098.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC529BF2E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCMCH73B58H501C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO MARIACHIARA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCMCH73B58H501C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO MARIACHIARA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMSTRE 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9F29D951B</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       15789.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
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<cig>ZA329D9534</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIUONE FATTURE ENEL GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         264.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         264.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1929DC359</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA VOLUMI DELIBERE E DETERMINE VARIE E RILEGATURA STATO CIVILE E LISTA LEVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1063.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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<cig>Z7229DA278</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>POSTE ITALIANE. POSTA EASY. SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. RINNOVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         997.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B29D9F9A</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PICK UP LIGHT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         194.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         194.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCB29BECA8</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI DITTA NICOLAI ISAIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          55.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>          55.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC729BEC8F</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGATO CT284NY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         575.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         575.32</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6829BF34F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA INSEGNA MONOFACCIALE SCUOLA MEDIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01365100567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERYLINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01365100567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERYLINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2030.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2030.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCF29E0EE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         533.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         533.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1229DA9EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         799.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         799.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3929DEE4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         696.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3129E1E23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2752.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2752.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B29E5468</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FASCE BDM PER RIPARAZIONE RETE IDRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1229FA9BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAPPETO ERBA SINTETICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSCTLL43T22L569O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO DI PESCI TULLIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSCTLL43T22L569O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICO DI PESCI TULLIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         180.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         180.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2A0C181</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ONERI TECNICI INERENTI L&apos;INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI SCUOLA DELL&apos;INFANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02136930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02136930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       24642.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F29BF20E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI PSESA PER FORNITURA MATERIALE VESTIARIO ESTIVO VIGILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR DIVISE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR DIVISE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         677.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         677.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9429DF23A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER COSTITUZIONE IN CORTE D&apos;APPELLO DI ROMA R.G. 180/2019 - SCOC: VEPRE EST SRL-VEPRE OVEST SRL-VEPRE CENTRALE SRL-WORLD IN BALANCE SOLAR POWER PLANT 1 GMBH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SBTGRL77L15F023F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATO GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SBTGRL77L15F023F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATO GABRIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        6170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z182A2BCB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO WELCOME ITALIA SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3688.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3448.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162A2C403</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO TIM EX TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         482.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z792A1C83E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        5062.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        5475.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z422A21690</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU DI GISMONDI K &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU DI GISMONDI K &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4508.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4508.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B2A21AC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO TIPO PORTER TARGA FC367DS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         358.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         358.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642A32292</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA PERIODICA ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         567.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         567.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2A34567</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI E ACQUISTO MATERIALE DETERGENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01708040561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01708040561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1402.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1402.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA42A391F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CONDIZIONATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         215.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         215.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2A3C444</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         117.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         117.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62A46C8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         415.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         415.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z802A29807</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE FATTURE NELLA  PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC) UFF. RAGIONERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2A3C61B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI SCOLASTICI 2019/2020 "LA TERTARUGA" DI VANDI MILVANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3012.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3012.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z542928FB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO STABILIMENTO "IL GABBIANO" PER COLONIA ESTIVA MARINA 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DGRLIA47H51F419V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GABBIANO DI DE GROSSI LIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DGRLIA47H51F419V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GABBIANO DI DE GROSSI LIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2950.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2950.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A59789</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI ADESIONE MEDIAZIONE VT/93/19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       10079.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       10079.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2A449A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE MEZZO TARGATO EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU DI GISMONDI K &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU DI GISMONDI K &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922A57463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO INTERNET BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02302680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2A61B3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          90.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          90.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2A61B14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1412.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1412.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z422A72F91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        5315.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        5315.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z752A73F46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO VALUTAZIONE RISCHI DA RUMORE - D.LGS. 81/2008</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         865.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF62B2E35F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        6025.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6025.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2A55BD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO RETTA RSA CODICE ANAGRAFICO 5028 PERIODO DAL 12/04/2019 AL 30/09/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324660560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERENISSIMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324660560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERENISSIMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        6892.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6892.43</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA82A86B51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1033.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1033.43</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC62A029AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.B. COGLOMERATI BITUMINOSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.B. COGLOMERATI BITUMINOSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         420.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z272A896FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO RETTA RSA CODICE ANAGRAFICO 5020 PERIODO DALL&apos;1/10/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324660560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERENISSIMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324660560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERENISSIMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3880.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3880.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2A12088</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TAGLIO PIANTE VIA CADUTI SUL LAVORO E MANUTENZIONE AREA VECCHIO PONTE S. PIETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316840566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE TUSCIA DI BALDUSSU BATTISTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316840566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE TUSCIA DI BALDUSSU BATTISTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z672A9327B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO RETTA RSA CODICE ANAGRAFICO 3480</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97831400581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97831400581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8223.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        8223.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662A97AC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ANNUALI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02197580562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISANA ML SAS DI BRUNO POPONI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02197580562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISANA ML SAS DI BRUNO POPONI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2070.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2070.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2B2D3CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO ANNUALE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) CON CNA SOSTENIBILE SRL DI VITERBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNA SOSTENIBILE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNA SOSTENIBILE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC92A7649F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          19.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          19.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2A6FB50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2019 - 2020. IMPEGNO DI SPESA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        7740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7202.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642A8B622</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI PSESA PER IL SERVIZIO ISOLA ECOLOGIA 2 SEMESTRE 2019. DA OTTOBRE A DICEMBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3729.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3494.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192AAE36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCELLA PER PATROCINIO LEGALE SOC. VEPRE FOTOVOLTAICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SBTGRL77L15F023F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATO GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SBTGRL77L15F023F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATO GABRIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4801.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4801.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52AB389A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SEGGIOLINI SU SCUOLABUS TARGATO ER981PG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2372.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2372.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492AD5911</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       11140.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       11140.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F2AD58B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER FORNITURA GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          94.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          94.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E2AC53D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTLPNI71L11M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METELLI PINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTLPNI71L11M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METELLI PINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         200.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         200.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192AC7081</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO TARGATO DJ599XW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121510560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121510560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2ACBD55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ASFALTO IN SACCHI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.B. COGLOMERATI BITUMINOSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.B. COGLOMERATI BITUMINOSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2B49683</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PNEUMATICO TERNA BENATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRALLA GOMME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRALLA GOMME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD82AF0DAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI APE SCALA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CPNSDR78C19M082E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VTR DI IACOPONI SANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CPNSDR78C19M082E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VTR DI IACOPONI SANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         229.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B27179F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DELLA STAMPA E SPEDIZIONE CON POSTEL DELLA BOLLETTA ACQUA - ENFITEUSI - LUCI VOTIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTEL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05692591000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTEL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1334.16</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A28F53D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLONIA MARINA ESTIVA 2019. IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE PER RAGAZZI - AUTISTA - ANZIANI - ASSISTENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         396.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         367.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z222A85FB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2019-GENNAIO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       10829.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7911.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>7956161FBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO CPI SCUOLA VIA S. ROCCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BZZMHL76E30Z112Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOZZINI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BZZMHL76E30Z112Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOZZINI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       37723.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7544.73</importoSommeLiquidate>
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<cig>783105897D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA GIOVANNI FALCONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02189550565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02189550565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       39996.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       39996.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>7956176C20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA E PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO CPI SCUOLA INFANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRSCRL78A12A040K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUSCHI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRSCRL78A12A040K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUSCHI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       37474.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7494.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E2948FA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MESSA ANORMA E PREVENZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA- INCARICO DI DL E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02136930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02136930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2542.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2A29494D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA E PREVENZIONE INCENDI PER OTTENIMENTO CPI SCUOLA VIA S. ROCCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02136930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02136930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2785.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7981656EE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL&apos;INFANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SQRNTN46P10E330H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02248200566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.R. DI RASO FERDINANDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00302570569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC.SCOR.BER DI SCOPONI GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SQRNTN46P10E330H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>      134002.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       46800.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>80572236C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MESSA ANORMA ED INTRODUZIONE RISPARMIO ENERGETICO PARCO POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01888200563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI EDILIZIA 2F SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNSRNZ62D05E330O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01881840563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBANESI ALVARO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01888200563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI EDILIZIA 2F SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       44140.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482B5880F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R. 42/97 IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01834990564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA FERNANDEZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01834990564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA FERNANDEZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2371.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z652B58903</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA GUIDA AL MUSEO ARCHEOLOGICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FDRNMO86T60F499D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI NOEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FDRNMO86T60F499D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI NOEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D2B58772</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R. 42/97 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL&apos;ARCHIVIO COMUNALE ED IMPEGNO DI PSESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CCCMNC72A47A949D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCARIGLIA MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CCCMNC72A47A949D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCARIGLIA MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2334.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
