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<titolo>Pubblicazione anno 2017</titolo>
<abstract>Pubblicazione dataset ai sensi della legge 190/2012. Anno di riferimento 2017.</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2018-01-30</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
<urlFile><![CDATA[http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&DB_NAME=n1200400&NDFH=64288&TDFH=OPEN1&PRFH=DATASET119&MPFH=1&AEFH=SJHWNZCTLFITRMOYIGZEVQKKENBICJTZBCTVWICUC1XHTQWNU119BOFZXQJQQBLJAH1HVS_K1200400J1200400&FNFH=dataset_2017_L190.xml]]></urlFile>
<licenza><![CDATA[IODL 2.0]]></licenza>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI PROPRIETA&apos; COMUNALE IN VIA DELLE PIAGGE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FDRNTN58D27H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        7600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>6426607BDB</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>Affidamento lavori di messa a norma, miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola media di Ischia di Castro</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EDIL 3D DI DORANO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ALBANESI ALVARO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SOC.SCOR.BER DI SCOPONI GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SQUARCIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SQUARCIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>RESPONSABILE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2224.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA RETE GAS METANO PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CAVICCHIA VINCENZO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CVCVCN46E12H501Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVICCHIA VINCENZO</ragioneSociale>
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<dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMAIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCIOLA MEIA- INCARICO PER DIREZIONE LAVORI CONTABILITA&apos;  ED ASSISTENZA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STUDIO BAFFO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STUDIO BAFFO SRL</ragioneSociale>
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<dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
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<cig>Z4B19640E3</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI MESSA A NOEMA MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA- INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PERUZZI GABRIELE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PRZGRL45C05H501Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERUZZI GABRIELE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        4287.46</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA A NORMA MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA- INCARICO PER COLLAUDO STATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>GIOLNS53R01C437I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOIA ALFONSO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>GIOLNS53R01C437I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOIA ALFONSO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>lavori di messa a norma, miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola media- affidamento lavori in economia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01841770561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SQUARCIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        3556.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA ASCENSORE E COPLETAMENTOPER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICO SCOLASTICO PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LISONI ANTONIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>LSNNTN50S23C447S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LISONI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        5757.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA A. CARO 30-32</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FDRNTN58D27H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        8500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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<cig>Z571B8CB0C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TARGHE SCUOLA MEDIA E BIBLIOTECA-MUSEO CIVICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SERYLINE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01365100567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERYLINE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         460.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-24</dataUltimazione>
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<cig>Z0D1CD7A39</cig>
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<oggetto>RIPRISTINO FACCIATA ED OPERE ESTERNE SCUOLA VIA SALVO D&apos;ACQUISTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>FDRNTN58D27H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FDRNTN58D27H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       25196.20</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       25196.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA6192AB33</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA ASCENSORE E COMPLETAMENTO PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICO SCOLASTICO PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01501770554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREAS SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01542150543</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSETTI SERGIO E C. SNC</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01546500545</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSI ALBERTO E C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01246720559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMON ASCENSORI STELLA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       38384.84</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       39137.17</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC1D46E12</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFRANCAZIONE CON POSTE ITALIANE (DETERMINA n. 72/2017 Del 07-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         430.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z381D0642F</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO TENDAGGI SCUOLA MEDIA. (DETERMINA n. 40/2017 Del 23-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LANZI TENDE DI ALESSIO LANZI</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02056280569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZI TENDE DI ALESSIO LANZI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA51D21B66</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        5000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        5313.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1A1D4EFC2</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE BIODEGRADABILI (DETERMINA n. 78/2017 Del 09-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         696.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB81D13149</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CON ECOLOGIA VITERBO SRL 1&#176; SEMESTRE 2017. (DETERMINA n. 20/2017 Del 19-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       18032.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       22119.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF61CFD448</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI BITUME A FREDDO (DETERMINA n. 18/2017 Del 19-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.B. COGLOMERATI BITUMINOSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.B. COGLOMERATI BITUMINOSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z181D11CB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO MENSA DAL MESE DI GENNAIO 2017 AL MESE DI MAGGIO 2017. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.258 DEL 27-09-2016. (DETERMINA n. 26/2017 Del 19-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       13461.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       11401.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A1D2AF6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRODUZIONE CALORE ANNO 2017 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL. LIQUIDAZIONE ACCONTO MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA n. 62/2017 Del 01-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       31150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       25088.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE1DB00E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI RIPARAZIONE LINEE IDRICHE DITTA NICOLAI ISAIA (DETERMINA n. 115/2017 Del 06-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA1D8D512</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRO BW373HT (DETERMINA n. 104/2017 Del 28-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         227.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         227.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD1D46FB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA. (DETERMINA n. 75/2017 Del 08-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         140.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         140.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z371D7E4A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA MARIOTTI FAUSTO (DETERMINA n. 99/2017 Del 22-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2648.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2648.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141DBEF6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO BW 373 HT (DETERMINA n. 107/2017 Del 03-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1035.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1035.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z221DC06CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA REP.11/2016 LOC. POGGIO SAN VINCENZO. (DETERMINA n. 123/2017 Del 09-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD1D430C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOD. AP/10 - AP/11 UFFICIO ANAGRAFE (DETERMINA n. 44/2017 Del 25-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          75.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF61D25487</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO GESTIONALI URBI - ASSISTENZA ANNUALE GESTIONE PROGRAMMI - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE (DETERMINA n. 60/2017 Del 31-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       13000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       13000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z261D2283B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELECOM (DETERMINA n. 14/2017 Del 16-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1324.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD61D3A7F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento aervizio infermieristico Sig.ra Fersini Martina dal 02-02-2017 per un Anno e approvazione convenzione.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRSMTN90M56F499C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERSINI MARTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRSMTN90M56F499C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERSINI MARTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        7700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6902.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z901D25578</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA IMU (DETERMINA n. 34/2017 Del 19-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z251D22600</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO WELCOME ITALIA (DETERMINA n. 13/2017 Del 16-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3279.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3043.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z701D11318</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 1&#176; SEMESTRE 2017. (DETERMINA n. 25/2017 Del 19-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL CENTRO ELETTRICO ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         338.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB11DE66FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL (DETERMINA n. 132/2017 Del 16-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8873.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        8873.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7C1D9EC45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI STRADALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI - DITTA VIMPEX (DETERMINA n. 106/2017 Del 02-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4990.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCC1DC1E12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA REP.3/2016 LC. BENVENUTO. (DETERMINA n. 130/2017 Del 16-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2B1D21BDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEPASS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          17.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z981DE4DA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE E LINEA GSM ASCENSORE SCUOLA VIA SAN ROCCO (DETERMINA n. 47/2017 Del 26-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHINDLER EXCELLENCE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHINDLER EXCELLENCE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z861D1638A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00727560526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENA AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00727560526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENA AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        9500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4523.62</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z491D2764C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO STUDIOASSOCIATO CROCE MARIO &amp; PARTNERS PER ASSISTENZA TRIBUTARIA RICORSI SOC. VEPRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01597230562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CROCE MARIO PARTNERS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01597230562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO CROCE MARIO PARTNERS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z861E00102</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI DITTA MCR SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE. (DETERMINA n. 116/2017 Del 07-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCR SRL SOC. SEMPLIFICATA UN.LE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCR SRL SOC. SEMPLIFICATA UN.LE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z721E19283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RETTIFICA DETEMINA 21/2017 E AFFIDAMENTO SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DITTA DAMIS (DETERMINA n. 150/2017 Del 03-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1182.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5F1DD88E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DA MAGGIORELLI GRAFICA SRL MATERIALE STATO CIVILE ANNO 2017 (FOGLI UNIONI CIVILI). (DETERMINA n. 131/2017 Del 16-03-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          32.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          32.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB218DE7C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COLLABORAZIONE GIORNALISTICA (DETERMINA n. 87/2017 Del 20-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02082380565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.D. NUOVA TUSCIA ACSI CLUB</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02082380565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.D. NUOVA TUSCIA ACSI CLUB</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOE1D255BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PROFESSIONALE MANUTENZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE NONCHE&apos; ASSISTENZA ATTIVITA&apos; AMMINISTRATIVE DEL SIC PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE81E33695</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AI PROGRAMMI HALLEY. ANNO 2017. I&#176; SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1808.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1808.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE91D4EBBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         818.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         818.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOE1D2 55B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno di spesa per assistenza professionale manutenzione sistema hardware e software nonch&#233; assistenza amministrative dei sic per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE1D22A2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PER CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA TELEFONICO DITTA PORSENNA SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z681F2EC48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY 2&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1829.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1815.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB9193BAFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO DZ 571 JW (DETERMINA n. 149/2017 Del 03-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         591.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         591.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE91E9C17E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 (DETERMINA n. 210/2017 Del 10-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02197580562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISANA ML SAS DI BRUNO POPONI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02197580562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISANA ML SAS DI BRUNO POPONI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1965.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2135.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F1E5887D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER TRASCRIZIONE ATTO PUBBLICO REPERTORIO N&#176; 07/2017 (DETERMINA n. 187/2017 Del 24-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCGMRT72T69F499H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECUGI OMBRETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         152.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         152.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z581E94A03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L&apos;ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE AUTOMEZZI PER RACCOLTA RIFIUTI (DETERMINA n. 195/2017 Del 04-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       11540.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       11540.98</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD61E98577</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER INTERVENTI VARI (DETERMINA n. 186/2017 Del 21-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01283740569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICC SRL - INERTI CALCESTRUZZI CENTENO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01283740569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICC SRL - INERTI CALCESTRUZZI CENTENO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         816.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         816.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z831DD80EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MEZZI RACCOLTA PORTA A PORTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01051000535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUZZON SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01051000535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUZZON SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       22000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       22791.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z391DD8194</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALLESTIMENTO PORTER MAXXI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00137960530</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMMERCIALE TOSCO GRU SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00137960530</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMMERCIALE TOSCO GRU SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       16807.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       16807.37</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBB1C673E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00761870567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCE SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00761870567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCE SOCIETA&apos; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4592.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B1E253BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI. (DETERMINA n. 161/2017 Del 06-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1957.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1838.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7D1E5A2D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TERRICCIO E PIANTE PER BALCONETTE GIARDINI COMUNALI. (DETERMINA n. 189/2017 Del 26-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00264230566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAIO SALVI DI SALCI S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00264230566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAIO SALVI DI SALCI S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         750.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z311E5CE0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI N.U. DITTA VIMPEX SRL. (DETERMINA n. 191/2017 Del 27-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         625.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         624.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z981E5CD63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA APPARECCHIATURE DA FENOMENO ELETTRICO E GUASTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. (DETERMINA n. 190/2017 Del 26-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01283480562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI PALMUCCI PIERPAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01283480562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI PALMUCCI PIERPAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z431E7A88E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI (DETERMINA n. 200/2017 Del 05-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         696.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C1E7AE1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA MARIOTTI FAUSTO (DETERMINA n. 203/2017 Del 05-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2104.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2104.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911E841F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI ANNO 2017. (DETERMINA n. 208/2017 Del 09-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         905.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         252.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z401E843A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE SU ASCENSORE EDIFICIO MUNICIPALE. (DETERMINA n. 209/2017 Del 09-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z861E75891</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA. (DETERMINA n. 196/2017 Del 04-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         378.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         378.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z631EB20A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       12696.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       12696.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE21EB9540</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. SABATO GABRIELE PER OPPOSIZIONE DECRETI INGIUNTIVI SOCIETA&apos; VEPRE. (DETERMINA n. 230/2017 Del 23-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SBTGRL77L15F023F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATO GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SBTGRL77L15F023F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABATO GABRIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3274.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3274.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F1EADF45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI CONGUAGLIO MAGGIORI COPIE RISPETTO AL CONTRATTO ANNO 2016 (DETERMINA n. 227/2017 Del 18-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCR SRL SOC. SEMPLIFICATA UN.LE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCR SRL SOC. SEMPLIFICATA UN.LE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1741.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1741.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD41EBA41B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTROPOMPA DITTA NICOLAI ISAIA DI TUSCANIA. (DETERMINA n. 232/2017 Del 23-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF91EBC1B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA (DETERMINA n. 235/2017 Del 24-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         378.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         378.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z651EB90F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        5549.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        5549.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z461EA9380</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI E STAMPA MANIFESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         565.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         565.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z721EAB3F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI E STAMPA MANIFESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         615.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         615.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0C1EBC18A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DA MAGGIORELLI GRAFICA SRL DI MATERIALE PER ANAGRAFE. (DETERMINA n. 234/2017 Del 24-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          38.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          38.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z561EAC5E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN TRASFERIMENTO ISCHIA DI CASTRO- FIUMICINO A/R (DETERMINA n. 231/2017 Del 23-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01647310562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMO TUSCIA VIAGGI E CONGRESSI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01647310562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMO TUSCIA VIAGGI E CONGRESSI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         919.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         919.67</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z561D21CA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno di spesa  abbonamento enti on line</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E1E6495F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (DETERMINA n. 185/2017 Del 21-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2327.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2327.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC31D7E426</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PR RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA VIMPEX (DETERMINA n. 98/2017 Del 22-02-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIMPEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         457.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         455.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E1E1AC1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA AQUILANTI PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (DETERMINA n. 151/2017 Del 04-04-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUILANTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUILANTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         337.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         337.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB11EC8115</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECONET SRL. (DETERMINA n. 245/2017 Del 26-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA&apos; IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB1F244A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE HALLEY INFORMATICA. (DETERMINA n. 301/2017 Del 26-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z531F26824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8415.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        8415.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z351F31476</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLONIA MARINA ESTIVA 2017. IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONI RAGAZZI ASSISTENTI AUTISTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         344.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         344.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z641F31462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA STABILIMENTO IL GABBIANO PER COLONIA MARINA RAGAZZI ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DGRLIA47H51F419V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GABBIANO DI DE GROSSI LIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DGRLIA47H51F419V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GABBIANO DI DE GROSSI LIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2096.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE11F19C3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA METELLI PINO PER SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI. (DETERMINA n. 292/2017 Del 22-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTLPNI71L11M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METELLI PINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTLPNI71L11M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METELLI PINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         672.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         672.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF41F24BF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA. (DETERMINA n. 302/2017 Del 26-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         283.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         283.84</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA DB913CA AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA (DETERMINA n. 291/2017 Del 22-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         529.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         529.34</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF41F1CD7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DETERMINA n. 296/2017 Del 23-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         675.53</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB01F30D6A</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER FORNITURA GAS (DETERMINA n. 48/2017 Del 27-01-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         568.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         568.66</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6C1F2CDFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA PER SITO WEB GRAFICHE GASPARI SRL. (DETERMINA n. 309/2017 Del 29-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z621F4A8C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI DITTA RIPARAZIONE TRATTORI AGRICOLI FABIO ANGELONI. (DETERMINA n. 326/2017 Del 10-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1815.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1815.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7C1F4BA92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO COMUNALE. (DETERMINA n. 329/2017 Del 10-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02130790567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA ZETA VERDE SOC. AGR. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02130790567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA ZETA VERDE SOC. AGR. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        5454.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        5454.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z701F500DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO WELCOME ITALIA (DETERMINA n. 336/2017 Del 11-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1875.65</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0F1F50DF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RESPONSABILE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: AFFIDAMENTO INCARICO ING. SILVESTRI MARIO (DETERMINA n. 341/2017 Del 11-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLVMRA59E20Z120L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1752.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6E1F53D1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        7736.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7736.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCE1ED0084</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DEL COMPATTATORE MEZZO IVECO CURSOR 270 - TARGA EK142AW (DETERMINA n. 242/2017 Del 25-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02014350207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POR.CELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02014350207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POR.CELLI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4023.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4023.74</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4E1F584E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CON ECOLOGIA VITERBO SRL 2&#176; SEMESTRE 2017 (DETERMINA n. 345/2017 Del 13-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05950160589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VITERBO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       32500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       33021.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z691F5B16E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE VIE DEL CENTRO URBANO. (DETERMINA n. 347/2017 Del 14-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02178350563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.D.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02178350563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.D.T. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1393.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1393.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1C1CFE8F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE  E SCUOLA VIA S. D&apos;ACQUISTO ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF1F6226C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE AUTOCARRO EK142AW E SCUOLABUS COMUNALE NONCHE&apos; SUA REVISIONE AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA . (DETERMINA n. 353/2017 Del 17-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2180.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2180.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z361F6222A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAZEBO DITTA BEN DUE SRL (DETERMINA n. 354/2017 Del 17-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02096910563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEN DUE SRL S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02096910563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEN DUE SRL S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         541.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         541.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C1F3623C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PANCHINE PER ARREDO VERDE PUBBLICO (DETERMINA n. 318/2017 Del 03-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01900290568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDERIE BELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01900290568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDERIE BELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         590.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         590.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE81F377B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PATRIMONIO IN COMPLEMENTARIETA&apos; CON LE ATTIVITA&apos; SVOLTE DAL PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO (DETERMINA n. 322/2017 Del 03-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        9945.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        9951.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z261F3775E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA (DETERMINA n. 321/2017 Del 03-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3645.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2956.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB71F0F6FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA CASERMA CARABINIERI (DETERMINA n. 285/2017 Del 20-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMGPP84M02G716K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMGPP84M02G716K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z081EC12D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITA&apos; REGIONALE. ANNUALITA&apos; 2016 - AFFIDAMENTO PARZIALE DI ALCUNE SPESE PER PUBBLICAZION</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04870360965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYWAY MEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04870360965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYWAY MEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z041EC6DE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MOTORE POMPA LOC. MACCHIA DEI BUOI (DETERMINA n. 244/2017 Del 26-05-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.E. SNC DI GUERIINI S. E FASTELLI M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.E. SNC DI GUERIINI S. E FASTELLI M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         319.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         319.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1F89CB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO (DETERMINA n. 370/2017 Del 01-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU DI GISMONDI K &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU DI GISMONDI K &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4967.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4967.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA81F79AFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETO E TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX MATTATOIO E MUSEO CIVICO (DETERMINA n. 364/2017 Del 25-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2469.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA31F1D124</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO RIPRISTINO POZZO LOC. MACCHIA DEI BUOI. (DETERMINA n. 300/2017 Del 26-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRSVCN85H27G716L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRSVCN85H27G716L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE31F8F35B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CASSONE SCARRABILE DI PROPRIETA&apos; COMUNALE PRESSO ISOLA ECOLOGICA (DETERMINA n. 371/2017 Del 02-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00747050565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUSCIA AUTOTRASPORTI DI ZEGA MICHELE E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00747050565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUSCIA AUTOTRASPORTI DI ZEGA MICHELE E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F1F9133D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI DI ASFALTO (DETERMINA n. 374/2017 Del 03-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.B. COGLOMERATI BITUMINOSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.C.B. COGLOMERATI BITUMINOSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA81D11767</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA AQUISTO CARBURANTE 1&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       10750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6531.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1D117C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE 1&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       10750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        9934.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F1EE07C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE ESTERNO (DETERMINA n. 266/2017 Del 08-06-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS DANIELA &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1141.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1141.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z661F63110</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURA PUBBLICA (DETERMINA n. 359/2017 Del 18-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z871F93D96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI (DETERMINA n. 388/2017 Del 03-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         252.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A1F97BF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI (DETERMINA n. 392/2017 Del 05-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEPLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         696.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         696.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B1F97C6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (DETERMINA n. 396/2017 Del 14-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSSRST53T21M082Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSETTI ERNESTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSSRST53T21M082Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSETTI ERNESTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         732.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z991F9465C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVA (DETERMINA n. 389/2017 Del 03-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01766310567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI TARQUINIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01766310567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI TARQUINIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2674.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2674.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1F4B426</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO MEZZO ECOMILE (DETERMINA n. 328/2017 Del 10-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         679.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         679.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781F9078A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PIAGGIO PORTER MAXXI (DETERMINA n. 372/2017 Del 02-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924540568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI- ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924540568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI- ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-02</dataUltimazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICI COMUNALI 1&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICI COMUNALI 1&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PARIS ROSINA</ragioneSociale>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI 2&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI 2&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLCDRD93P08A040T</codiceFiscale>
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<cig>Z161F991D8</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI 2&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1229.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         505.94</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARCO POGGIO BRICCO. (DETERMINA n. 398/2017 Del 17-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BRSVCN85H27G716L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRSVCN85H27G716L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1400.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-08-17</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>        1400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEA1F9C033</cig>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE &#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        7500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>        8504.71</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1F1F9C064</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE 2&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        7500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>        5478.26</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUALGIO POLIZZA ASSICURATIVA (DETERMINA n. 393/2017 Del 08-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>UNIPOL SAI TARQUINIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01766310567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI TARQUINIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         933.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z941FA5595</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI (DETERMINA n. 395/2017 Del 12-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2771.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
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<cig>ZAA1FA7DD4</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA. (DETERMINA n. 397/2017 Del 17-08-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RUOTA ANTERIORE AUTOCARRO TARGA BW373HT (DETERMINA n. 402/2017 Del 04-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>          24.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>          24.59</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL (DETERMINA n. 412/2017 Del 08-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       11586.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
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<cig>ZDD1FDD1E0</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL (DETERMINA n. 430/2017 Del 11-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>        6112.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        6112.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z711FDF675</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DITTA NICOLAI ISAIA. (DETERMINA n. 432/2017 Del 13-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCLSIA41R10L310Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         735.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         735.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC41FDD6E7</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOCAZIONE MINI ESCAVATORE PER RIPARAZIONI IN VIA PALESTRO. (DETERMINA n. 433/2017 Del 13-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01824260564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BILANCINI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01824260564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BILANCINI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1230.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z831FE022C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICI STATO CIVILE ANNO 2018 MAGGIORELLI GRAFICA SRL (DETERMINA n. 434/2017 Del 13-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          92.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         106.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z921FE7502</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER FORNITURA GAS (DETERMINA n. 441/2017 Del 14-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          40.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>          40.88</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5020072B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO TARGA CT284NY AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA (DETERMINA n. 452/2017 Del 25-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         744.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         744.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z231FECCBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS (DETERMINA n. 431/2017 Del 13-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2871.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA31FFEB3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE FOGNATURA VIA PALESTRO. (DETERMINA n. 449/2017 Del 25-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01516230537</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL ALTA TUSCIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01516230537</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL ALTA TUSCIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         228.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         228.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z611FFEB16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA MARIOTTI FAUSTO (DETERMINA n. 450/2017 Del 25-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1472.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1472.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92007133</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCALA PER CIMITERO COMUNALE (DETERMINA n. 451/2017 Del 25-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB12007262</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL&apos;INFANZIA DITTA EURO ELETTRONICA SNC (DETERMINA n. 453/2017 Del 25-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO ELETTRONICA SNC DI MEACCINI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO ELETTRONICA SNC DI MEACCINI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         606.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         606.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z16202542D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       12508.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       12508.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z222036219</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CEMENTO RIPRISTINO FOGNATURA VIA PALESTRO (DETERMINA n. 470/2017 Del 09-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01283740569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICC SRL - INERTI CALCESTRUZZI CENTENO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01283740569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICC SRL - INERTI CALCESTRUZZI CENTENO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         860.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA DB913CA AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA (DETERMINA n. 475/2017 Del 09-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         311.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         311.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z43203876D</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA  AUTOTRASPORTI GASBARRI PER NOLEGGIO AUTOBUS PER ANZIANI. (DETERMINA n. 472/2017 Del 09-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00073720567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTRASPORTI GASBARRI FRANCESCO E FIGLI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00073720567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTRASPORTI GASBARRI FRANCESCO E FIGLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1455.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1455.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z51203C50C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE AFTTURE ENEL ENERGIA (DETERMINA n. 476/2017 Del 09-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        4626.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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<cig>Z5C203B65D</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS (DETERMINA n. 477/2017 Del 09-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         683.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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<cig>Z8A203B6FF</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 "LA TARTARUGA" DI VANDI MILVANA. (DETERMINA n. 480/2017 Del 10-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNDMVN61C58E330V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI MILVANA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2647.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        2647.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z91203C5A1</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI E STAMPA MANIFESTI TIPOGRAFIA GIGLI. (DETERMINA n. 481/2017 Del 10-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI SDF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>         725.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         725.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z672044589</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WELCOME ITALIA (DETERMINA n. 483/2017 Del 11-10-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>        1581.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4320118D4</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSTA EASY SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - RINNOVO SERVIZIO CON POSTE ITALIANE SPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE20502E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         164.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         164.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDE2054A0F</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02014260562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPIERI POINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02014260562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPIERI POINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         188.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA92049904</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERVER HALLEY INFORMATICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         652.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7D208F999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        9806.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        9806.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z06200CD8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2017/2018 (DETERMINA n. 462/2017 Del 27-09-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       20193.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        6399.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAC1E58E25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura ditta Edilcentro per fornitura materiale messa in sicurezza muro Loc. S. Pietro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1495.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1495.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4820DFD74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEFONIA VODAFONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL N.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1366.86</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7720DCC5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI AUTOFFICINA METELLI PINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTLPNI71L11M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METELLI PINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTLPNI71L11M082D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METELLI PINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         918.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         918.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E20DCCAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA CT284NY AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         224.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         224.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC520FCB9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO POSTA EASY (DETERMINA n. 516/2017 Del 03-11-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3600.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6A20EDC5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT AUTOFFICINA MARABOTTINI E SCATENA. (DETERMINA n. 541/2017 Del 23-11-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         159.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         159.84</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9320FCBDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE. (DETERMINA n. 545/2017 Del 27-11-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14332891002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU EVENTI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14332891002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU EVENTI SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8620E56B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DELLA STAMPA E SPEDIZIONE CON POSTEL DELLE BOLLETTE ACQUA, ENFITEUSI E LUCI VOTIVE . (DETERMINA n. 548/2017 Del 27-11-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2064.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAB2118F76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW. (DETERMINA n. 573/2017 Del 05-12-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         550.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2120620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> INTEGRAZIONE FORNTURA CARBURANTI 2&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRZMSM73A27M082P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        7029.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD4212065D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA CARBURANTI 2&#176; SEMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERPETROLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       13500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        3368.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z26210476F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO - GIUNTI AL PUNTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO - GIUNTI AL PUNTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z311F61FD6</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BOLLITORE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1910.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1910.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3520B4CF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1983.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4820FE6B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FP CAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FP CAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1700.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDB18F5BA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPTENZE PER VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA RETE GAS METANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CVCVCN46E12H501Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVICCHIA VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CVCVCN46E12H501Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVICCHIA VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1879.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1879.28</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCF2128575</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>QUOTA PARTECIPAZIONE R.S.A VILLA SERENA SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01767040569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA SERENA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01767040569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA SERENA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1483.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1483.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z85213097C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CORSO ATICORRUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         295.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82130E35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE RIPARAZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02177470560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. &amp; G. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02177470560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. &amp; G. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC9213D22E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         340.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         341.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF6213D28B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          17.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA52169E06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        8832.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        8832.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152148718</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNA SOSTENIBILE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNA SOSTENIBILE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF215329B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14088261004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDITERRANEA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14088261004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDITERRANEA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>       11475.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>       11475.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0D2180225</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI DITTA ANGELONI FABIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z591D116B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SMALTIMENTO INERTI RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901690568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VICO SABBIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901690568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VICO SABBIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>         907.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         907.66</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD71D1F1F8</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER INCARICHI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ROMA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>        6000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8C1CCE711</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA CALENDARI TERRE DELLA MAREMMA ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>          87.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>          87.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD11D46DA8</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        2042.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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<cig>Z92188CA11</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        8048.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1700.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z241D24A02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>       11280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       11280.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z481C6E30D</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SPURGO E PULIZIA FOGNATURA PUBBLICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         488.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3F1CCE6E7</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SISTEMAZIOME MEZZO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         385.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>         385.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAF1CCE6B2</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          26.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>          26.23</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC71CFD74D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLFBA72T18M082K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1208.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        1207.78</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC6219138E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB PROTECTION- AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>          15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDD1BB6E6E</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PORSENNA SRL PER GIORNATE DI FORMAZIONE GESTIONE DATI CATASTALI  ICI IMU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         580.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4A1CE559F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01924540568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI- ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01924540568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI- ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        2243.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        2243.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC1CE56BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02146200569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        4585.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>        4585.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>72094881B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori messa in sicurezza civico cimitero.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05362211004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TORRE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01571070273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO EDILI VENETI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNFPTR48M08E330L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONFILI PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SQRNTN46P10E330H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01483600563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.TIR.SCARL DI MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01755550561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL VULCI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02070580564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOPIU&apos; SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNFPTR66D02E330Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONFILI PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNCPLA71T27E330J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VINCENTI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227410535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMARK</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01571070273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO EDILI VENETI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>      136011.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240989D24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavori di messa in sicurezza via montebello</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMIS SRL DI GALLI MAURO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01881840563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBANESI ALVARO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213230566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILBARTOLONI SNC DI BARTOLONI VANDO E CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01468651003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLAMINIA GARDEN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958181000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZIALE STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04982611008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ECO EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SQRNTN46P10E330H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847091004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMOTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04077701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASILI ENRICO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01483600563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.TIR.SCARL DI MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06801281004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOPAN S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00982160426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI METTUCCI ALDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CNSRNZ62D05E330O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00234670529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENCONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BNFPTR66D02E330Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONFILI PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNSRNZ62D05E330O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>      216474.12</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>SPETTANZE TECNICHE PER INDAGINI GEOLOGICHE PARCHEGGIO ROMOLO ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNALNZ80L05A040U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANI LORENZO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNALNZ80L05A040U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANI LORENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1450.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z25201BB58</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>REDAZIONE NUOVO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSNLRT77M10A040A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LISONI ALBERTO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSNLRT77M10A040A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LISONI ALBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       31431.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>       10000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B1D7686E</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE AOR PER RICORSO COLLETTIVO CONTRO SENTENZA DEL TAR AL CONSIGLIO DI STATO PER DIFFIDA REGIONE LAZIO INGRESSO TALETE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13721301003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13721301003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>        1016.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1016.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z531E43C68</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE , SPORTIVO, SOCIALE  ED ECONOMICO LA Collettivit&#224; REGIONALE, Annualit&#224; 2016 - AFFIDAMENTO FONDAZIONE VULCI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90116910564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE VULCI</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90116910564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE VULCI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>       19500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>       19500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE41F36206</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI (DETERMINA n. 319/2017 Del 03-07-2017)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01755180641</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01755180641</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>         540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>         540.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC818A33BS</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>INDAGINI E PRESTAZIONI GEOLOGICHE MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNALNZ80L05A040U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANI LORENZO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNALNZ80L05A040U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANI LORENZO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        3360.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        3360.08</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z331CE554E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02121510560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121510560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>        1034.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>        1034.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z201F87448</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO  INDAGINI GEOLOGICHE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. DGR 511/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GNTFNC82E30M082Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILI FRANCESCO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GNTFNC82E30M082Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILI FRANCESCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>        3400.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-07-31</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>           0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDA20FCB63</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</denominazione>
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<oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI ER OSSERVAZIONI PROGETTO "NUOVA LATERA" DI ENEL GREEN POWER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>BRGNDR53T22Z600R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIA ANDREA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>BRGNDR53T22Z600R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIA ANDREA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>         417.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
