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<titolo> Pubblicazione legge 190</titolo>
<abstract> Pubblicazione legge 190 anno rif.2015</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2016-01-26</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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<licenza> IODL</licenza>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO STRADA DI PRG IN LOC. SAN VINCENZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GEOM. CIUCCI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GEOM. CIUCCI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO D.G.R. N. 325/2013 - VALORIZZAZIONE ANTICA CITTA DI CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. STEFANO CECCARELLI E ARCH. RITA LULLI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. STEFANO CECCARELLI E ARCH. RITA LULLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO BAGNO PUBBLICO E SISTEMAZIONI ESTERNE  IN LOC. SAN PIETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - SECONDO SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO P.S.R. LAZIO MIS. 313 - INCENTIVAZIONE ATTIVITA TURISTICHE - ANTICA CITTA DI CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. STEFANO CECCARELLI E ARCH. RITA LULLI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07815381004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. STEFANO CECCARELLI E ARCH. RITA LULLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO P.S.R. LAZIO MIS. 322 - PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-26</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO SOLAIO ALVEOLARE PER OPERE DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>H.G.P. S.R.L. - PRECASTITALY -ROMA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06720320966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>H.G.P. S.R.L. - PRECASTITALY -ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8480.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2014-2015</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LABOR - BOLSENA VT</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALICE - TARQUINIA VT</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20491.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24382.47</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ATTIVITA LUDICO SPORTIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ING. PARIS FRANCESCO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00790320568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. PARIS FRANCESCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>30420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>30420.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A110A84C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER RICHIESTA FINANZIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA CAVALIERI V.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ARCH. LISONI ANTONIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135090567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. LISONI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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<cig>59556283B3</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PER ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE E PSICOMOTORIE - PIT MAREMMA LAZIALE PSR LAZIO 2007-2013 - MIS. 321</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01804390563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI GEOM. BONFILI PIETRO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00263020562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE E STRADALE ROSSI GEOM. GIANNI - VETRALLA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01778490563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA E TERRITORIO S.R.L. - VITERBO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01847340567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO APPALTI VITERBO S.R.L. - MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01731390561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA EDIL C.G.A. DI APRILOTTI RICCARDO - MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847340567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO APPALTI VITERBO S.R.L. - MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>241284.05</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>241284.05</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBF11349A6</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA DELLE PIAGGE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00368780565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
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<cig>X17113CAE3</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RICHIESTA DI OFFERTA - ANNI 2015-2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24545.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>8170.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>6001374A7C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA - INDIZIONE GARA DI APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IMPRESA ALBANESI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01755550561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDIL VULCI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA DAMIS S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01888200563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI EDILIZIA 2F S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04077701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA BASILI ENRICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01888200563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI EDILIZIA 2F S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>241363.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>157988.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC811BFDBD</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>12504431003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OK PLANET SRL DI ROMA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12504431003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OK PLANET SRL DI ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X63113CAC9</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5320</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FALISCA COPY MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02155810563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALISCA COPY MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>XCD113CAEC</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO OPERE DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01896380563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. GERONZI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01896380563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. GERONZI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XF1113CAD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7285.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C1210C12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APE REGINA SOC. COOP. ARL PER SERVIZI MUSEALI ED INTERVENTI DIDATTICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. APE REGINA SOC. COOP. ARL - VIA TORRE JULIA DE JACOPO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. APE REGINA SOC. COOP. ARL - VIA TORRE JULIA DE JACOPO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X84113CADB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROPROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29538.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X0C113CADE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01407590569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNESE PNEUMATICI S.P.A. VETRALLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01407590569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNESE PNEUMATICI S.P.A. VETRALLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>581.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X17113CAE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3417.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3417.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XA5113CAED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ADRIA BANDIERE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ADRIA BANDIERE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>317.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X22113CAEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X51113CAD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE CALENDARI TERRE DELLA MAREMMA 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA QUIATRINI - VIA DELL'ARTIGIANATO, 20 - VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA QUIATRINI - VIA DELL'ARTIGIANATO, 20 - VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6100121B16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA DELLA STRADA DEI MONTI DI CASTRO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL NOVEMBRE 2012 E OTTOBRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12095941006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCASA 2000  GRANDI OPERE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12095941006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCASA 2000  GRANDI OPERE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195228.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195228.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1613355C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESAS ERVIZIO INFERMIERISTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102600562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARUCCI CLAUDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02102600562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARUCCI CLAUDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC13354A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ENEL GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>233.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XD4113CAD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO PROGETTUALE NUOVO MONUMENTO MADONNINA L.GO ROMOLO ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01473300562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. CONTORNI ACHILLE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01473300562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. CONTORNI ACHILLE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>573.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7712BD4B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI VALLE ROSA - STRADA VECCHIA DOGANALE ISCHIA MONTALTO - STRADA DOGANALE CAVA DI CASTRO E VAGLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02058280567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CTT - CONDUCENTI TRASPORTI TUSCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02058280567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CTT - CONDUCENTI TRASPORTI TUSCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA13355A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO ADDESTRAMENTO PASSAGGIO NUOVA CONTABILITA D. LGS. 118/2011. 3 SESSIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XSC113CADC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI CODICE CER 20,01,08 ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00727560526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00727560526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIENAMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7181.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X67113CAE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA DIGITALE SPA - VIA LEONARDO DA VINCI, 13 - 26854 - PIEVE FISSIRAGA (LO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA DIGITALE SPA - VIA LEONARDO DA VINCI, 13 - 26854 - PIEVE FISSIRAGA (LO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5611.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5611.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X58113CAC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XB3113CAC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE RIFUITI BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6712B80F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZZOLE MACCHINA SPAZZATRICE DULEVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC812C44BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIACCHE ALTA VISIBILITA PER DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>620.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC1335503</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2154.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2073.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2113354CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ABBONAMENTI ENTI N LINE. ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE SRL - PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE SRL - PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF132FDF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>856.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>856.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64133A3A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DESTINATI ALLA SEZIONE  CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMNPIEGO. LEGGE 28.02.1987 N. 56. RIPARTO ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00129650560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI TARQUINIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00129650560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI TARQUINIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1558.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1553.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD8132FDD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X7B131A620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PRIMO SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6334.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5408.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X03131A623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PRIMO SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11331.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9288.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF1320CF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL - LOC. POGGINO - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL - LOC. POGGINO - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>529.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>529.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6713391D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA RUSPANTINI, N. 38 - GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA RUSPANTINI, N. 38 - GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>616.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>616.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XDF113CADF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE UNIPOL SAI. PREMIO PER POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE DEL COMUNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01651240564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PIAZZA DEL DUOMO, 3 - 01016 TARQUINIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01651240564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PIAZZA DEL DUOMO, 3 - 01016 TARQUINIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3872.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3872.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XEA113CAE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER PER INCARICHI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8580.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8580.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XF3131A61D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PRIMO SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1977.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X72113CAE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE AREA PROP. ZUGARO ADIACENTE LOCALI EX COOPERATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01473300562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. CONTORNI ACHILLE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01473300562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. CONTORNI ACHILLE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>779.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F133B35D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA 2015. MANUTENZIONE E SITO WEB E AGGIORNAMNETO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS - VIA E. BERLINGUER 65/I - 58017 PITIGLIANO (GR)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS - VIA E. BERLINGUER 65/I - 58017 PITIGLIANO (GR)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XE8131A617</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONI TERMICHE E PRODUZIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25718.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z241343EF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI SU MEZZI COMUNALI (TERNA BENATI E GRETER)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362790568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA VELLONE - CANINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362790568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA VELLONE - CANINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2523.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z741348B6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER ADATTAMENTO ED INSTALLAZIONE RINGHIERE METALLICHE LARGO ROMOLO ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00677610560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MILLETTI GIOVANNI - CELLERE VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00677610560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MILLETTI GIOVANNI - CELLERE VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z061343EB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02234270540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CTS ELECTRONICS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02234270540</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CTS ELECTRONICS SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E132328F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCO PUBBLICO POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04982611008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ECO EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04982611008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ECO EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6122419BFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "PSR 2007-13 MIS. 125 AZ.1 - MIGLIORAMENTO E CREAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA - MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE"</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05348381004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILEUROPA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05362211004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01707090567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.B. COSTRUZIONI UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07861211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RD TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00833230568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIGIAN SELCI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07861211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RD TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187971.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195054.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X65131A614</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTTA MCR SRL - CIVITA CASTELLANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02156240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTTA MCR SRL - CIVITA CASTELLANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z081337E1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANUTEL. QUOTA ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X70131A61D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE TRIMESTRALE ASCENSORI E RIPARAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA O.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA O.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1115.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1115.48</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X86131A626</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>292.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>XB5131A612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO COMUNALE . I SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X3A131A641</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO COMUNALE . I SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X2FF131A63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO COMUNALE . I SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>713.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X24131A635</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO COMUNALE . I SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOC. COOP.  - VIA DI CELLERE, 33 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOC. COOP.  - VIA DI CELLERE, 33 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C1346FFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO PROGETTI EUROPEI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL - VIA P. COSSALI, 17/B, 37136 VERONA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL - VIA P. COSSALI, 17/B, 37136 VERONA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X9C131A632</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X19131A62F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1183.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X0E131A629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1128.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XB2131A63E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO COMUNALE . I SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1284.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X3D131A615</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO COMUNALE . I SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X91131A62C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MRC SRL DITTA MARCO CAPOZUCCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MRC SRL DITTA MARCO CAPOZUCCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<cig>XA71131A63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO COMUNALE . I SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5402.35</importoSommeLiquidate>
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<cig>X8F1389543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI PSESA PER IL CORSO DI FORMAZIONE UFF. RAGIONERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>512.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9D0DA7AFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z82139DE23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT BRAVA TARGATA BC139HY PER FINI ISTITUZIONALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07975950580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAND S.R.L. DI GUIDONIA MONTECELIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07975950580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAND S.R.L. DI GUIDONIA MONTECELIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2295.08</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9913895FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z171379755</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03939510651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.S. FORNITURE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03939510651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.S. FORNITURE S.A.S.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z93138DFE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901690568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VICO SABBIE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901690568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VICO SABBIE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>901.14</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAD139110B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO IVECO TARGATO BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VALENTANO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VALENTANO VT</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>671.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X8F139EF5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2168.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2168.32</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA513A5562</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER CONVERSIONE DATI - FORMAZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10492.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10492.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6C13AE8C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE MOTORINO ALZACASSONE PORTER PIAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6913BAE06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SABBIA PER CAMPO DA BOCCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05836340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLLEONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05836340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLLEONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>321.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB213ACE8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE FERROSO PER RECINZIONE TERRENO COMUNALE LOC. GIARDINELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00098980568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00098980568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA713A1C13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER RICHIESTA FINANZIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA CAVALIERI V.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135090567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. LISONI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135090567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. LISONI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5757.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2613C3BC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI LOC. CASTELFRANCO E LAVORAZIONI AGRICOLE TERRENI DI PROPRIETA COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01606030565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANASTASI ROBERTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01606030565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANASTASI ROBERTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A13AF725</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE RIFUITI BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1313D1F08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - PRIMO SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26462.04</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5413D27BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FERROSO PER GRIGLIA PARCHEGGIO LARGO ROMOLO ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>646.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>654.77</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC413DACDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI PER SPAZZATRICE DULEVO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>530.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF913D65D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. -VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. -VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>828.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>828.59</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8313E12F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI DGR 113/2015 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4413E178D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT BRAVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE314119EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ENEL PER FORNITURA GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.64</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z121411978</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35502.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35502.56</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1713FB00B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO - ASSICURAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>521.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>521.87</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7D1407FF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE CLUB ITALIANO SEGUGI JUGOSLAVI. QUOTA CONVENZIONE CANILE COMUNALE MONTEFIASCONE. ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01930940562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB ITALIANO SEGUGI JUGOSLAVI GESTIONE CANILE COMUNALE DI MONTEFIASCONE - S.S. CASSIA NORD -  MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01930940562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB ITALIANO SEGUGI JUGOSLAVI GESTIONE CANILE COMUNALE DI MONTEFIASCONE - S.S. CASSIA NORD -  MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8313F934E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.01</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z42140FC3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO SERVIZIO HARDWARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z831408480</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COMPUTER UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1335.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z72141005C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FERROSO PER GRATE PROTETTIVE MUSEO CIVICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>408.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3114318CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAME TRATTORINO RASAERBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8814276F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI SU AUTOCARRO TARGA BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>454.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>05585801CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BOCCIARDATURA RAMPA DI ACCESSO PARCHEGGIO LARGO ROMOLO ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02133860565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASALTO CREATIONS DI SPADACCIA ANTONELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02133860565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASALTO CREATIONS DI SPADACCIA ANTONELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z04143138A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NICOLAI ISAIA PER FORNITURA RIPARAZIONE FASCIA BDM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE1431797</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI E MOSTRINE PER IMPOSTE INFISSI AUDITORIUM COMUNALE S.P. LAMONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD14319AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA TERNA BENATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FAAL - MONTEFIASCONE VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FAAL - MONTEFIASCONE VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z751431A77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1069.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1069.26</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBB146C503</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16080.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD21455C84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS ED AUTOCARRO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>287.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>287.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>XDD131A611</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE - PSR MIS 323</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01638030567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO AGROFOREST</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRIPRI58R31M082Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. AGR. PIERI PIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FZZNCL61C16A857M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. AGR. NUCOLA FAZZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01638030567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO AGROFOREST</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11897.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11861.56</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z651463C19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DM 06/03/2015 MESSA A NORMA PORZIONE SCUOLA ELEMENTARE PER EDIFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - INCARICO PER PROGETTAZION</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z18146C62E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. -VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. -VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5315.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA2146C5BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6723.27</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA5147126C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2302.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2302.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z51147755C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASI COMPLETI DI TERRICCIO E PIANTE PER ARREDO PARCO POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00264230583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI SALVI S. - CANINO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00264230583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI SALVI S. - CANINO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>676.22</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z541479395</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5F1483A49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISSUASORI METALLICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01900290568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDERIE BELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01900290568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDERIE BELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D147BA49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI RSU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF014818D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APE CAR CON AUTOSCALA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>841.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>841.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4914B5857</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MANIFESTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA RUSPANTINI, N. 38 - GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA RUSPANTINI, N. 38 - GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>542.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>542.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA01483882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE LIBRI GHALEB EDITORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01378910564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAVIDE GHALEB EDITORE - VIA ROMA, 41 - VETRALLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01378910564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAVIDE GHALEB EDITORE - VIA ROMA, 41 - VETRALLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B14B4C22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA  CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA TELEFONICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5314C9AAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA2148D697</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE SENTIERO ED AREA DI ACCESSO ALL'EREMO DI POGGIO CONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02144390560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA TERRA LAVORO CULTURA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02144390560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA TERRA LAVORO CULTURA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9016.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9016.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1492A27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA PER SISTEMAZIONE AREA PARCO POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01460460569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MICCI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01460460569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MICCI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3688.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7614926E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN TRAVERTINO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTE ESISTENTE PIAZZA REGINA MARGHERITA E LARGO ROMOLO ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00862620523</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDO DI PIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00862620523</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDO DI PIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4255.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z89149DA8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VETRI PER CABINA TERNA BENATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01426550560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA ARTIGIANA PANTONE - VALENTANO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01426550560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA ARTIGIANA PANTONE - VALENTANO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9F16288BA</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
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<cig>Z89149CBD5</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO IMPIANTO SPORTIVO PIT MAREMMA LAZIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNTSDR50S26M082T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. SANETTI SANDRO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNTSDR50S26M082T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. SANETTI SANDRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
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<cig>Z7114A2769</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1449.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
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<cig>Z7D14C2978</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA TURISTICA ANTICA CITTA DI CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1267.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROVE TECNICHE SU MATERIALI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI E PROVE S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909190571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI E PROVE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>459.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA WIRELESS BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERDE ATTREZZATO PARCO PUBBLICO POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
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<cig>Z4D151678A</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MRC SRL DITTA MARCO CAPOZUCCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MRC SRL DITTA MARCO CAPOZUCCHI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF91556577</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
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<cig>Z381556569</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>700.51</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z21155655D</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5C155654</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2170.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z33155650B</cig>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>961.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D15564CA</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOC. COOP.  - VIA DI CELLERE, 33 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOC. COOP.  - VIA DI CELLERE, 33 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB9151673C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5315564D8</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2 SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3924.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6C1516712</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z491516771</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5215166ED</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA RUSPANTINI, N. 38 - GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA RUSPANTINI, N. 38 - GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PRIMO SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4B14E78F1</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFFIATORE EFCO E LIQUIDO DETERGENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>514.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>514.59</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B15203AF</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STATUA MADONNINA PER NUOVO MONUMENTO LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221660564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO D'ARTE ZANAZZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221660564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO D'ARTE ZANAZZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6114ECB59</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>82.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZA IMMACOLATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.D.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.D.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZED155237B</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA VECCHIO PONTE SAN PIETRO ED ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE GIARDINO SAN PIETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA TERRA LAVORO CULTURA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA TERRA LAVORO CULTURA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
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<cig>Z6A15154E2</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO TARGA DB913CA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>497.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
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<cig>ZCC1523364</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER PER INCARICHI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS VITERBO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
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<cig>Z3C152532C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>507.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
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<cig>ZEE1521360</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE RIFUITI BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
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<lotto>
<cig>Z17527457</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.34</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z52153B335</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLONIA MARINA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA STABILIMENTO STELLA POLARE E FORNITURA PRIMA COLAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01470020569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERNI MARE SAS DI ALBANESE FRANCESCO e C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01429610569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SF SNC DI FOSSATI G. e M. - VIA SALVO D'ACQUISTO, 21 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01775270562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BOTTEGA DEI SAPORI SNC - VIA ROMA - 81-83 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554470565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANE E DOLCI DI STEFANELLI DANILO - P. CAV. VITT. VENETO, 23/24 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086510563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW LIFE SRL DI LUCCHETTI LUIGI E MARTINA - VIA ALDO MORO, 140 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01980940561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE DELIZIE DEL PALATO DI ALESINI MARINELLA - P. IMMACOLATA, 24 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01470020569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERNI MARE SAS DI ALBANESE FRANCESCO e C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01429610569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SF SNC DI FOSSATI G. e M. - VIA SALVO D'ACQUISTO, 21 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01775270562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BOTTEGA DEI SAPORI SNC - VIA ROMA - 81-83 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554470565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANE E DOLCI DI STEFANELLI DANILO - P. CAV. VITT. VENETO, 23/24 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086510563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW LIFE SRL DI LUCCHETTI LUIGI E MARTINA - VIA ALDO MORO, 140 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01980940561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE DELIZIE DEL PALATO DI ALESINI MARINELLA - P. IMMACOLATA, 24 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1271.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z11153CBD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO COLONNINA SCUOLA VIA S. D'ACQUISTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.99</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAE1532B35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1024.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2F152C93F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLONIA MARINA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE RAGAZZI - ASASISTENTI - ANZIANI ED AUTISTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI - PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI - PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>279.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z701580470</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMANN PER GITA VIENNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922050560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TUSCIALAND VIA TORQUATO TASSO, 2 - 01033 CIVITA CASTELLANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922050560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TUSCIALAND VIA TORQUATO TASSO, 2 - 01033 CIVITA CASTELLANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1B14EABBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO A SOSTEGNO STATUA MADONNINA LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793540566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE RECUPERO E RESTAURO DI IMMOBILI - FARNESE VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793540566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE RECUPERO E RESTAURO DI IMMOBILI - FARNESE VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4226.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>995.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB41017781</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA MOVE MAGAZINE VITERBO PER FESTA AMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01520730555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOVE MAGAZINE SRLVIA ALESSANDRO POLIDORI, 38 - VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01520730555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOVE MAGAZINE SRLVIA ALESSANDRO POLIDORI, 38 - VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF1155605E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00052050564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GIORGI CANDIDA - CANINO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00052050564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GIORGI CANDIDA - CANINO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F155BAA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO INCARICO SERVIZIO INFERMIERISTICO SIG.RA MARUCCI CLAUDIA A DECORRERE DAL  01.07.2015 AL 31.12.2015. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102600562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARUCCI CLAUDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02102600562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARUCCI CLAUDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D155EDAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1977.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1977.83</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z97155D938</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE VIE DEL CENTRO URBANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01942100569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA D.D.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01942100569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA D.D.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1311.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF714A45A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ONERI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITA LAVORI DI RIPRISTINO STRADE RURALI - PSR LAZIO 2007-2013 - MIS. 125</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CPTBRN74H13M082Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. AGR. BRUNO CAPITONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01808920563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ANDREA DI PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CPTBRN74H13M082Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. AGR. BRUNO CAPITONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01808920563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ANDREA DI PIETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20768.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20768.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB11564563</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EQUILIBRATURA E LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>145.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6315643CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE LINEE ELETTRICHE BATTERIE LOCULI VECCHIO CIMITERO LATO DESTRO E SINISTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A156F176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA - IMBUSTAMENTO - POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2040.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1976.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z01156887E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.D.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.D.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A15755DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA SOCIALE CENTRO ANZIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00235260569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CASTRENSE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00235260569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CASTRENSE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A157B26E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SECONDO SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL S.R.L. - VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01263090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAL S.R.L. - VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z45158AD41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO IVECO BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA415924FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SPAZIO PUBBLICITARIO MANIFESTAZIONE AMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496120567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDAM S.A.S. MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496120567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDAM S.A.S. MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB115EB33A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SECONDO SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9426.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF15EB473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SECONDO SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9426.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C159FAF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI TARGHE BC139HYE DM766KH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01628660563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA METELLI PINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01628660563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA METELLI PINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>565.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>565.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z831479286</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SACCHI PER RSU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5680.44</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>112.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
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<cig>Z5415C006C</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>267.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
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<cig>Z9D15C007D</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17402.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POMPA FONTANA POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AQUILANTI S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AQUILANTI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>180.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>180.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z051606EB9</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>168.61</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD415C1532</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE SPURGO FOGNATURA IN VIA ROMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA215F0672</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI RIPARAZIONE IMPIANTI CAMPO SPORTIVO E ZONA PIP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1265.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6215F06D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FERROSO PER SPORTELLO GAS SCOLA E PORTA POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01344640527</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>229.63</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD315F4E7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GITA EXPO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922050560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TUSCIALAND VIA TORQUATO TASSO, 2 - 01033 CIVITA CASTELLANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922050560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TUSCIALAND VIA TORQUATO TASSO, 2 - 01033 CIVITA CASTELLANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7F16032D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INTERRUTTORI SICUREZZA DANNEGGIATI SCUOLA VIA S. D'ACQUISTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR GRUPPO RER DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR GRUPPO RER DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>391.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>367.29</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA5160906C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TEKECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>251.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>251.28</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCC1677ECC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL FORNITURA  GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>199.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C1677EDO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14138.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14138.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E160D878</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOGLIAZIONE ATTI DI STATO CIVILE, FOGLI SUPPLETIVI ANNO 2015 E FORNITURA PER ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>186.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>186.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z77163A220</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU -MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01469401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16393.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11982.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z17161EA7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO TARGA CT284NY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1054.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE161EB2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE UNIPOL SAI. PER POLIZZA MEZZO LIVELLATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F16305D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE RIFUITI BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6C162F58A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO SOFTWARE HALLEY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A1636A13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z161636996</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER STAMPE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1079.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1079.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A163BD68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO N.U.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1551.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1507.59</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z031640B25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2015-2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ZOE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ZOE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5543.43</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB21651BD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AI PROGRAMMI HALLEY. 2 SEMESTRE 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA SRL  - VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - MATELICA (MC)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2107.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2107.65</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCD166F4D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2946.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2946.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA7166EC8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCANNER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1281.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1281.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEF1687E54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SICUREZZA RSL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNA SOSTENIBILE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01875110569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNA SOSTENIBILE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>348.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>348.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6426607BDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ISCHIA DI CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01531490561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL 3D DI DONARA LUIGI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00368780565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00604570564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA ALBANESI ALVARO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00302570569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. SCO. BER DI SCOPONI GIUSEPPE E C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01841770561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01841770561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUARCIA COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>466831.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF2167CDAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3116.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3116.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z431699968</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGATO BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1286.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1286.06</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B16A26CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE UNIPOL SAI. PER POLIZZA RCP MEZZO LIVELLATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.63</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDA16A261D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAME TRATTORINO RASAERBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D16A20AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGATO DB913CA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>759.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA169FC8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DIPENDENTI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01401860562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO STEDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01401860562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO STEDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF16A25B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01771040563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROFFICINA BILLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01771040563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROFFICINA BILLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF01672383</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROTEZIONI PER SPIGOLI PRESSO PALESTRA SCOLASTICA VIA S. D'ACQUISTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>318.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>318.51</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>XD316B6FA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>656.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9616B75BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGATO BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.07</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD016B6DD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEGNATURE ED ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO ATTIVITA LUDICO SPORTIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00774780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORRIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00774780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORRIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E16C81CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLINE VARIE PER UFFICI E BLOCCHETTI BUONI MENSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>860.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>860.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>XBA16B6FC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA PER TRASPORTO INFERMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135130561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135130561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>X0016B6F9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONGUAGLIO COPIE ECCEDENZA ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02158240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTTA MCR SRL - CIVITA CASTELLANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02158240562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTTA MCR SRL - CIVITA CASTELLANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>969.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>969.74</importoSommeLiquidate>
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<cig>X8E16BFA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE PREVENZIONE INCENDI SCUOLE VIA S. ROCCO E VIA S. D'ACQUISTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01440200564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01440200564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. SILVESTRI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6090.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X0B16B6FA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO FOGNATURA IN VIA ROMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X9916B6FAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZZOLE MACCHINA SPAZZATRICE DULEVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1034.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X2116B6FB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI PSPESA PER STAMPE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>872.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X7C16B6FB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13677.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13677.33</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X1616B6FAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XA416B6FB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGATO EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>644.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>644.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X5B16B6FA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE URBANE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.D.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02130210566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.D.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3989.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X4216B6FC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI S.R.L. ORVIETO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329460552</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIDI S.R.L. ORVIETO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X4AD16B6FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA VIA S. D'ACQUISTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XE916B6FAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X7116B6FAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE TELEPASS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X5016B6F9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1516.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1516.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XDE16B6FA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XAF16B6FBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA CINGHIE PER TRATTORINO RASAERBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.67</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LINEA TELEFONICA E RETE INTERNET SCUOLA MEDIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>763.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>763.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X0416B6FB8</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01628660563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA METELLI PINO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01628660563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA METELLI PINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>403.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
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<cig>X0F16B6FBE</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO EXPO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238740565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNITA MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE DI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238740565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNITA MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE DI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>439.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>439.20</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA 01/01/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1824.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
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<cig>X9D16B6FC7</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X2516B6FCA</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
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<cig>XA016B6F9B</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X2816B6F9E</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X1A16B6FC4</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOC. COOP.  - VIA DI CELLERE, 33 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02142710561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK IN GREEN SOC. COOP.  - VIA DI CELLERE, 33 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X6616B6FA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE RIPRISTINO ACQUEDOTTO DELLE CAVALLINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>XC116B6FAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA 01/01/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA AGENZIA UNIPOLSAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITUSCIA AGENZIA UNIPOLSAI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X8716B6FBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI AUTOCARRO TARGA DB913CA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X3E16B6FAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA 01/01/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1967.21</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X9216B6FC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X3316B6FA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI SU MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>385.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XAB16B6FA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE RIFUITI BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X4916B6FB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE RIPRISTINO FOGNATURA VIA DI CELLERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XCC16B6FB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>213.11</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X5416B6FB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>465.36</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA PARTE SPESE UFFICIO PIANO DISTRETTUALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00088870563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00088870563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>489.17</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>489.17</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF317F23FO</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE SICUREZZA SUL LAVORO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01455570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL VITERBO - VIA E. FERMI, 15 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01455570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL VITERBO - VIA E. FERMI, 15 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3041.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>242.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE SRL - PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 MILANO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE SRL - PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 MILANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>585.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7917FF53B</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE BOLETTE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18725.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>18725.07</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8517FF586</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL GAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>231.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>231.59</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5817F46A3</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE TELEPASS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA - VIA BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.91</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
