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<titolo> Pubblicazione legge 190</titolo>
<abstract> Pubblicazione legge 190 anno rif.2014</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2015-01-27</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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<licenza> IODL</licenza>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CALENDARI "TERRE DELLA MAREMMA"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE E FIGLI SNC - VIA DELL'ARTIGIANATO, 20 - LOC. TEVERINA - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE E FIGLI SNC - VIA DELL'ARTIGIANATO, 20 - LOC. TEVERINA - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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<cig>Z280C807EB</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA STECCATO IN LEGNO IN VIA CADUTI SUL LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DITTA CELESTINI LEGNO SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CELESTINI LEGNO SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD10C80668</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI ALLARME MUSEO CIVICO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DITTA EL.CA. SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DITTA EL.CA. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
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<cig>ZEE0CF5036</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PELLICANO PER NOLO PRESSE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
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<cig>Z5B0C998F3</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO TIPOLITOGRAFIA GIGLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE10CB3496</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SITO WEB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA e C. VIA E. BERLINGUER  56/I - 58017 PITIGLIANO GR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA e C. VIA E. BERLINGUER  56/I - 58017 PITIGLIANO GR</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z750CB32EE</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SICURVITERBO S.A.S. PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>244.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>244.16</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z240D4D19B</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO CATASTALE STRADA IN VIA G. FALCONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GEOM. BONOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976790566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. BONOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>914.75</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PEE ACQUISTO CARBURANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4508.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4508.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z040D12298</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO TERNA BENATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01250710546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA UMBRIA MACCHINE S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250710546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA UMBRIA MACCHINE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>926.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>926.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB40B59450</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENO F. 41 P. P. 665-666</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02104510561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ERCOLE CONSALVI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02104510561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ERCOLE CONSALVI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>983.29</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA70DA79C5</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DITTA COGESIM S.R.L. PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1841.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDA0DA7EB1</cig>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE PER PRODUZIONE CALORE  - MESE GENNAIO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4040.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4040.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDC0D3AC09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19007.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1900747.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z980D3BFF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE SOC. COOP. VIA COLLE SAN MARTINO, 75 - 01010 FARNESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE SOC. COOP. VIA COLLE SAN MARTINO, 75 - 01010 FARNESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1854.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1854.95</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF80D40300</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO SERVIZIO INFERMIERISTICO SG.RA MARUCCI CLAUDIA A DECORRERE DAL 02.01.2014 AL 30.06.2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102600562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARUCCI CLAUDIAVIA DI CELLERE, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02102600562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARUCCI CLAUDIAVIA DI CELLERE, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE10D525E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE VIA S. ERMETE (EX AMBULATORIO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>801.81</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z050D5DACD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO TRATTORE F100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00055770564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CE.A.R. DI ROCCHI DORIANO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>402.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0D9009F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI TAGLIO ANNO 2014 BOXO COMUNALE LOC. GIARDINELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01638030567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO AGROFOREST</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01638030567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO AGROFOREST</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1779.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1779.49</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z600D52378</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT BRAVA TARGA BA655NZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01892760560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA 2EMMEPI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01892760560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA 2EMMEPI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1147.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD20D523CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI  AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>248.11</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD90D5712F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIOE COMPAGNIA ETRURIA ASSICURA SAS PER COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6253.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6253.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z580D5D9A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA SPURGHI JET PER TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA SALDO MESE DICEMBRE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB00D7573B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO AUDITORIUM COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00197900566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GREGNI EVARISTO E ITALO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00197900566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GREGNI EVARISTO E ITALO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2C0DB3925</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAPOZUCCHI MARCO PER ECCEDENZA COPIE ANNO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARCO CAPOZZUCCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARCO CAPOZZUCCHI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1060.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1060.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z890D7529A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI. TIPOGRAFIA AMBROSINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AMBROSINI GIANFRANCO ZONA INDUSTRIALE CAMPO MORINO - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091750568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AMBROSINI GIANFRANCO ZONA INDUSTRIALE CAMPO MORINO - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4331.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3692.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z920D6AF54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0D79764</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.24</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z520D79623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA CASELLA POSTALE 208 - 14100 ASTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA CASELLA POSTALE 208 - 14100 ASTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470C7DE45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO LUMINARIE NATALE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01957560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHT MUSIC SRL - VIA MAZZINI 1 - 01030 MONTEROSI VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01957560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHT MUSIC SRL - VIA MAZZINI 1 - 01030 MONTEROSI VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90D762DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1595.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1595.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z150D76E2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RIPARAZIONI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0D76E67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS PER MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ENERGAS S.P.A. - FILIALE DI NARNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ENERGAS S.P.A. - FILIALE DI NARNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0D7BC90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO AFFRESCO DA ROMA A ISCHIA DI CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01641230568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIO CESETTI (TUSCANIA VT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01641230568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIO CESETTI (TUSCANIA VT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0D7D6A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA S.O.VE.BA. S.R.L. PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBI SPAZZATRICE DULEVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06848970015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA HASCOMM S.R.L. - VALFENERA AT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06848970015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA HASCOMM S.R.L. - VALFENERA AT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650D86B1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE RIFUITI BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z220D903A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E PULIZIA DELLE STRADE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02023530567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORA MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02023530567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORA MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB10DBCA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2531.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2531.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B0DB3D61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00156710568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI CANINO - VIA PAOLO III, 1 - 01010 CANINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00156710568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI CANINO - VIA PAOLO III, 1 - 01010 CANINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9D0DA7AFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VERZILLI PER SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI ED OLI COMMESTIBILI MESE GENNAIO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z740DB010E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARCO CAPOZZUCCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARCO CAPOZZUCCHI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCF0DC5450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO POSTALE VIA CADUTI SUL LAVORO - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO POSTALE VIA CADUTI SUL LAVORO - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5C0DC15F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO COMPLETO DI OPERE IDRAULICHE ED ELETTRICHE PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE ELEVATE DAL POZZO DEL NOCCHIETO - AFFIDAMENTO LAVORI A FATTURA PER FORNITURA IMPIANTO DI TELECONTROLLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08616821008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAER SISTEMI S.R.L. ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08616821008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAER SISTEMI S.R.L. ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2B0DB498B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PRIMO SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2408.81</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD60DE1937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI  - PRIMO SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12491.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16295.38</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF90DB492E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI  - PRIMO SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7180.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9369.17</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD60DC572E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO I SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>907.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC30DC60C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4F0DC60E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTETNER DI MARCI CAPOZUCCHI - VIA TUSCIA9 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTETNER DI MARCI CAPOZUCCHI - VIA TUSCIA9 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3C0DC56DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO I SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1163.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC70DC580A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO I SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>315.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6D0DC5655</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO I SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3028.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF0DC6120</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650DC5623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO I SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00750510562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MIGNANI GIANPIETRO VIA DI CELLERE - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00750510562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MIGNANI GIANPIETRO VIA DI CELLERE - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>264.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDA0DC5747</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO I SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>254.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB10DC60D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z160DC566A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO I SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z98DC60F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>969.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z360DC6100</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE - VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA RN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE - VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA RN</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1F0DC58D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ANGELONI FABIO PER RIPARAZIONE URGENTE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>742.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>742.29</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2C0DC5771</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PATRIMONIO I SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>502.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z780DBF740</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE VARIO PER CONCERTO DUO PIANISTICO A QUATTRO MANI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4F0DC5908</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2675.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2676.56</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z260DDFC68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HALLEY DAL 01.01.2014 AL 30.06.2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3984.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1930.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5585801CCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN LARGO ROMOLO ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02070580564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA TECNOPIU' SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804390563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI GEOM. BONFILI PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01914410566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VINCENTI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01831850563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BEB COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98058.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68576.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z150B3CAE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE GEOM. CIUCCI GIUSEPPE PER RILIEVI TOPOGRAFICI INTERVENTO DI CANALIZZAZIONE ACQUE PER MESSA IN SICUREZZA ZONA PEEP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01548890563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. CIUCCI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01548890563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. CIUCCI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC10E5C64C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE PER PRODUZIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2013-2014 - MESE FEBBRAIO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4040.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4040.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z730DE075B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA FONDIARIA SAI AGENZIA DI TARQUINIA  PER PREMIO RESPONSABILITA CIVILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA FONDIARIA SAI - AGENZIA DI TARQUINIA VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA FONDIARIA SAI - AGENZIA DI TARQUINIA VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3872.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3872.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500DE3CAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGA CT284NY - DITTA MARABOTTINI E SCATENA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1486.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1486.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B0DE3D18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE TRIMESTRALE ASCENSORI E RIPARAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA O.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA O.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1180.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F0DF189C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA LUCCIOLA S.R.L.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01153370547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LUCCIOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01153370547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LUCCIOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1965.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2925.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB80E09451</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2014 - MAGGIO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE SOC. COOP. VIA COLLE SAN MARTINO, 75 - 01010 FARNESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE SOC. COOP. VIA COLLE SAN MARTINO, 75 - 01010 FARNESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12551.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12551.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650E122AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO METALLICO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLO BEVILACQUA E C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLO BEVILACQUA E C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0E122DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGA CT284NY - DITTA MARABOTTINI E SCATENA - INTEGRAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>474.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>474.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE50E20942</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO DEL CAMPO DA BOCCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10221.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10676.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDC0E267E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL - LOC. POGGINO - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL - LOC. POGGINO - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>924.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>924.73</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z670E266C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1140.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z930E26BC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20668.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20668.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z640E2E082</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VALENTANO - ASSICURAZIONE MEZZO IVECO 65E15  TARGA BW373HT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VALENTANO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VALENTANO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>692.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B0E31175</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ENTI ON LINE. ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI ON LINE - SOLUZIONE SRL - PIAZZA IV NOVEMBRE 4, 20124 MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI ON LINE - SOLUZIONE SRL - PIAZZA IV NOVEMBRE 4, 20124 MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>451.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>451.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z390E30DC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  CASELLA POSTALE 218 - 14100 ASTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA  CASELLA POSTALE 218 - 14100 ASTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F0E3A1AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER TRINCIA-DECESPUGLIATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00010220362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FERRI S.R.L. DI TAMARA (FE)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00010220362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FERRI S.R.L. DI TAMARA (FE)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0E49B06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE MEZZO TARGATO EK142EW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01832490589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ORMO S.N.C. DI TAZZINI E LUCCHESI - MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01832490589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ORMO S.N.C. DI TAZZINI E LUCCHESI - MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1024.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1024.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0E59AED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE RIFUITI BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE0E5C70F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO STRADA DI PRG IN LOC. SAN VINCENZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01548890563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. CIUCCI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01548890563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. CIUCCI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0D0ADC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DITTA PELLICANO PER SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NOLO PRESSE ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z540E5C750</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE PER PRODUZIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2013-2014 - MESE MARZO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4040.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4040.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z890E67E3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E PER ELEZIONI COMUNALI 24/25 MAGGIO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE - VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA RN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0E7B5BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN TRAVERTINO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN LARGO R. ROSSI - DITTA ARREDO DI PIETRA DI SERRE DI RAPOLANO (SI)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00862620523</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDO DI PIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00862620523</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDO DI PIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18865.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180E9DFEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI A FATTURA INTERVENTO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0E8CF4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO D.G.R. N. 325/2013 - VALORIZZAZIONE ANTICA CITTA DI CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07815381004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. STEFANO CECCARELLI E ARCH. RITA LULLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07815381004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. STEFANO CECCARELLI E ARCH. RITA LULLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC60E86453</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STESURA TINTE SU AFFRESCO DEPOSITATO PRESSO MUSEO CIVICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01641230568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIO CESETTI (TUSCANIA VT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01641230568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIO CESETTI (TUSCANIA VT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z840E864F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA SIMONETTI S.R.L. PER FORNITURA OLIO E GRASSO PER MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01214330563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01214330563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1365.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1374.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z000E8CEC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484910559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA TIESSE - TERNI SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484910559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA TIESSE - TERNI SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4963.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320E9BAD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DBL DI BENEDETTO LUIGI e C. SAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00362580300</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DBL DI BENEDETTO LUIGI e C. SAS  VIA BALDASSERIA BASSA, 351 - 33100 UDINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00362580300</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DBL DI BENEDETTO LUIGI e C. SAS  VIA BALDASSERIA BASSA, 351 - 33100 UDINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z130E9BA4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL VOLUME SEBASTIANO GANDOLFI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10743581000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VECCHIARELLI EDITORE SRL PIAZZA DELL'OLMO, 27 - 00066 MANZIANA RM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10743581000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VECCHIARELLI EDITORE SRL PIAZZA DELL'OLMO, 27 - 00066 MANZIANA RM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20E98A5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAZZE E BULLONI PER TRINCIA DECESPUGLIATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275500569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PM E B S.R.L. - TUSCANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275500569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PM E B S.R.L. - TUSCANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0E9B5AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00098980568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PACINI S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00098980568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PACINI S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>803.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>929.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF0EA6110</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO - ASSICURAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>535.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>535.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z930EC863B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO ANZIANI: IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO ANDATA E RITORNO: ISCHIA DI CASTRO - PIENZA E MONTE OLIVETO.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01417630561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SBORCHIA ALESSANDRO AUTONOLEGGIO LOC. CAVARELLA, 01010 GRADOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01205250564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI GASBARRI SRL LOC. MAZZOCCHIO, SNC - 01019 VETRALLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01417630561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SBORCHIA ALESSANDRO AUTONOLEGGIO LOC. CAVARELLA, 01010 GRADOLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A0E9A7FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PROGRAMMI UFF. COMUNALI SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO PA DIGITALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA DIGITALE SPA VIA LEONARDO DA VINCI, 13 - PIEVE FISSIRAGA LO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA DIGITALE SPA VIA LEONARDO DA VINCI, 13 - PIEVE FISSIRAGA LO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4880.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4880.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C0ED983F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA  PROGRAMMI INFORMATICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PORSENNA VIA MADONNA DI LORETO , SNC LOC. SANGUETTA - 01038 - SORIANO NEL CIMINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PORSENNA VIA MADONNA DI LORETO , SNC LOC. SANGUETTA - 01038 - SORIANO NEL CIMINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8174.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8174.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F0F0BF68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO DITTA GESCOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00679030569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GESCOM SPA VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00679030569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GESCOM SPA VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC40F1E163</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENAIOLI S.R.L. PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO MEZZO FIAT AGRI 100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z620F1D3B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SICURVITERBO S.A.S. PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB80F186E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2536.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2560.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A0F255ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18070.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18070.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z310F25B8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3017.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3017.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0F25C69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE VARIO UFFICI COMUNALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1346.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1346.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z210F25D1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANUTEL. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUTELVIA COMUNALE DELLA MARINA, 1 - 88060 MONTEPAONE CZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUTELVIA COMUNALE DELLA MARINA, 1 - 88060 MONTEPAONE CZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB90F25800</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. VIA CABOTO, 15 - 20094 CORSICO MI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. VIA CABOTO, 15 - 20094 CORSICO MI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1257.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1257.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z22125DCC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONER FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA CASELLA POSTALE 208 - 14100 ASTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA CASELLA POSTALE 208 - 14100 ASTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>433.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>433.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z460F32E1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER PER INCARICHI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z910f8C5D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTA WC GIARDINI PUBBLICI LOC. SAN PIETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1A0F5F6D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. FORNITURA MANIFESTI RELATIVI ALLE LISTE DI CANDIDATI ED ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI A CARICO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL - VIA PROVINCIALE DI MERCATALE, 97 - 50059 VINCI FI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1061.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1061.78</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAF0FA342B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ENEL ADDIZIONALE COMUNALE E RIMBORSO CREDITO DICHIARAZIONE ANNO 20007</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE VIA OMBRONE, 2 - 00198 ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE VIA OMBRONE, 2 - 00198 ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1804.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1804.34</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCD0F8DC44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE UFFICIO TERRITORIALE DELL'IMPIEGO DI CANINO PER CANONE DI LOCAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00156710569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI CANINO - VIA PAOLO III, 1 - 01010 CANINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00156710569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI CANINO - VIA PAOLO III, 1 - 01010 CANINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1475.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA20F8DB76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RELATIVA ALLE SPESE PER LA STAMPA E LE COPIE DEI CALENDARI MAREMMA TOSCO LAZIALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00219310562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI CELLERE VIA CAVOUR, 90 - 01010 CELLERE VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00219310562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI CELLERE VIA CAVOUR, 90 - 01010 CELLERE VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>211.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBD0F8D9EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PER STAMPA MATERIALE VARIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z100F81641</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD30F814E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO TARGA BW373HT - DITTA MARABOTTINI E SCATENA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z020F8516C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE  DITTA ANGELONI FABIO PER RIPARAZIONE MEZZO FIAT AGRI 100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1025.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1025.87</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z900F81D4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO URBANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC00FA33D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE IN VASO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00264230583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI SALVI S. - CANINO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00264230583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI SALVI S. - CANINO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z860FC80D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER REVIZIONE AUTOCARRO TARGATO DB913CA - DITTA MARABOTTINI E SCATENA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z120FA2162</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RIPARAZIONI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90FD9A2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16927.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16927.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X430FE2079</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO BAGNO PUBBLICO E SISTEMAZIONI ESTERNE  IN LOC. SAN PIETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z020FDE0DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2861.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3477.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z690FDFBA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE UNIPOL PER ASSISTENZA RAGAZZI ED ASSISTENTI COLONIA MARINA 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI P. GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI P. GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20FE9A5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NICOLAI ISAIA PER FORNITURA MATERIALE PER FONTANA PRESSO PARCO PUBBLICO POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB70FDDFA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO CENTRO ANZIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02604070546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHINI INFISSI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02604070546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHINI INFISSI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z810FFB478</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCQUISTO  BUONI VOUCHER PER INCARICHI  VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8700.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC50FF64C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA COLONIA MARINA 2014. STABILIMENTO SERNI MARE SAS E FORNITURA COLAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01775270562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BOTTEGA DEI SAPORI VIA ROMA 81-83 01010 ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02029570567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANELLI ALESSIA VIA UMBERTO I, 22 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01429610569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2 F SNC DI FOSSATI G e M. VIA SALVO D'ACQUISTO, 21 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01470020569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERNI MARE SAS DI ALBANESE FRANCESCO e C. - VIA DEL GIARDINO SNC - MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01775270562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BOTTEGA DEI SAPORI VIA ROMA 81-83 01010 ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02029570567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANELLI ALESSIA VIA UMBERTO I, 22 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01429610569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2 F SNC DI FOSSATI G e M. VIA SALVO D'ACQUISTO, 21 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01470020569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERNI MARE SAS DI ALBANESE FRANCESCO e C. - VIA DEL GIARDINO SNC - MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1537.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1975.24</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7C100CC84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>XCA0FE2095</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE POMPA POZZO LOC. TROSCIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.E. S.N.C. DI GUERRINI S. E FASTELLI M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01599170568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.E. S.N.C. DI GUERRINI S. E FASTELLI M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB71017464</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00750510562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MIGNANI GIANPIETRO VIA DI CELLERE - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00750510562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MIGNANI GIANPIETRO VIA DI CELLERE - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCA101553C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE UFF. COMUNALI II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z09101552E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE UFF. COMUNALI II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTETNER DI MARCO CAPOZUCCHI - VIA TUSCIA9 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTETNER DI MARCO CAPOZUCCHI - VIA TUSCIA9 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0A10175CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBF1017496</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB110174BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B101747F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC010174DB</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3610174EB</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B1015521</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE UFF. COMUNALI II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI VIA ROMA, 82 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z72101550C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE UFF. COMUNALI II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025  GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8710153D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. VIA CABOTO, 15 - 20094 CORSICO MI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. VIA CABOTO, 15 - 20094 CORSICO MI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1674.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1674.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z791017554</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - SECONDO SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7310175AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB41017781</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA TUSCIA EVENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02128770583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUSCIA EVENTI VIA DEL GROTTONE - VASANELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02128770583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUSCIA EVENTI VIA DEL GROTTONE - VASANELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X1B0FE207A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE PER QUOTA SEMESTRALE AMMORTAMENTO LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X100FE2074</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO OPERAI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1217.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1217.16</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z99101DF05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACQUISTO TERMINALI PER SIM AZIENDALI E TELEFONIA MOBILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONME OMNITEL VIA JERVIS, 13 - IVREA TO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONME OMNITEL VIA JERVIS, 13 - IVREA TO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>742.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z421021FD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO SERVIZIO INFERMIERISTICO A DECORRERE DAL 01.07.2014 AL 31.12.2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102600562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARUCCI CLAUDIA INFERMIERA PROFESSIONALE VIA DI CELLERE, N. 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02102600562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARUCCI CLAUDIA INFERMIERA PROFESSIONALE VIA DI CELLERE, N. 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X310FE2086</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO P.S.R. LAZIO MIS. 313 - INCENTIVAZIONE ATTIVITA TURISTICHE - ANTICA CITTA DI CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07815381004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. STEFANO CECCARELLI E ARCH. RITA LULLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07815381004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. STEFANO CECCARELLI E ARCH. RITA LULLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X470FE2092</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI  - SECONDO SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5886.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5876.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XBF0FE208F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI  - SECONDO SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11326.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11306.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X9E0FE207D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER VIABILITA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>469.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>469.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X260FE2080</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCULABUS COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01897930564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DINI NEDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01897930564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DINI NEDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XE00FE20A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIMOZIONE FRANA IN LOC. CASTELFRANCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02058280567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDUCENTI TRASPORTO TUSCIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02058280567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONDUCENTI TRASPORTO TUSCIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X520FE2098</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE PER CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2013-2014 E  PRODUZIONE A.C.S. CAMPO SPORTIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1891.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1891.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XD50FE209B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VETRALLA GOMME PER RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>186.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>186.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X5D0FE209E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NICOLAI ISAIA PER FORNITURA PRESSOSTATO PER POMPA POZZO LOC. TROSCIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X3C0FE208C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO P.S.R. LAZIO MIS. 322 - PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X680FE20A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZZOLE MACCHINA SPAZZATRICE DULEVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XE30FE2075</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VETRALLA GOMME PER RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>144.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X760FE207E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO SOLAIO ALVEOLARE PER OPERE DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06720320966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>H.G.P. S.R.L. - PRECASTITALY -ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06720320966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>H.G.P. S.R.L. - PRECASTITALY -ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XB40FE2089</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSONETTI CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI - REVOCA DET. N. 179/2014 E RIAFFIDAMENTO FORNITURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>926.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>963.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X6B0FE2078</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01942100569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA D.D.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01942100569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA D.D.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1640.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB11064339</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO PULMAN GITA SOCIALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00235260569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTRENSE SRL VIA TUSCANIA, 56 - 01011 CANINO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00191530567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUSEPI TRASPORTI - LOC. COLONIA ELISABETTA, S. MARTINO LOTTO N. 8 - 01016 TARQUINIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00235260569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTRENSE SRL VIA TUSCANIA, 56 - 01011 CANINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF81064A98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DUO DIAPHONIA " EREMO DI POGGIO CONTE"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02070210568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUO DIAPHONIA: MARCO INTOPPA  VIA SAN MAGNO, N. 122/I - 01010 FARNESE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02068330568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUO DIAPHONIA: COSRI MARCO VIA ASINELLO 37 T1 - 01027 MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02070210568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUO DIAPHONIA: MARCO INTOPPA  VIA SAN MAGNO, N. 122/I - 01010 FARNESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02068330568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUO DIAPHONIA: COSRI MARCO VIA ASINELLO 37 T1 - 01027 MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC41065226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA " AMMINISTRATORE DI SISTEMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PORSENNA VIA MADONNA DI LORETO , SNC LOC. SANGUETTA - 01038 - SORIANO NEL CIMINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PORSENNA VIA MADONNA DI LORETO , SNC LOC. SANGUETTA - 01038 - SORIANO NEL CIMINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD110874D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE UNIPOL SAI. CONGUAGLIO REGOLARIZZAZIONE PREMIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01651240564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PIAZZA DEL DUOMO, 3 - 01016 TARQUINIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01651240564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PIAZZA DEL DUOMO, 3 - 01016 TARQUINIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1501.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1501.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z310B11E3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA AQUILANTI DI VITERBO PER ACQUISTO POMPA AGGIUNTIVA PER POZZO LOC. TROSCIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AQUILANTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AQUILANTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>443.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>443.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X810FE2084</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IDRANTE ANTINCENDIO ISOLA ECOLOGICA E FORNITURA ELETTROPOMPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XBB0FE2076</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ANTENNE WIRELESS TRA PALAZZO COMUNALE E EDIFICIO MUSEO-BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XB80FE20A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI  MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1910.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1910.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X090FE2087</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 VENEZIANE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA CAVALIERI V.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X2A0FE2099</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE IN PIAZZA CAVALIERI V.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1102.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1102.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7410EFCF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CLUB ITALIANO SEGUIGI JUGOSLAVI. CONVENZIONE ANNO M2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01930940562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB ITALIANO SEGUGI JUGOSLAVI GESTIONE CANILE COMUNALE DI MONTEFIASCONE - S.S. CASSIA NORD -  MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01930940562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB ITALIANO SEGUGI JUGOSLAVI GESTIONE CANILE COMUNALE DI MONTEFIASCONE - S.S. CASSIA NORD -  MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B10EFED8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTIURA WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1837.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1837.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1910F00DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE WODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. VIA CABOTO, 15 - 20094 CORSICO MI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. VIA CABOTO, 15 - 20094 CORSICO MI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1522.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1522.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1103790</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17877.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17877.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X970FE2090</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SACCHI NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X1F0FE2093</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ATTIVITA LUDICO SPORTIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00790320568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. PARIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00790320568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. PARIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XA20FE2096</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INTERNO DELLO SCUOLABUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AG. GENERALE PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AG. GENERALE PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XAD0FE209C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4624.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4705.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X140FE208D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MENSA A.S. 2014 - 2015</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE SOC. COOP. VIA COLLE SAN MARTINO, 75 - 01010 FARNESE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656980560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LABOR DI BOLSENA - VIA IV NOVEMBRE, 91 - BOLSENA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00129650560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA ALICE DI TARQUINIA - VIA PRATINI DEL MARTA - 01016 TARQUINIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE SOC. COOP. VIA COLLE SAN MARTINO, 75 - 01010 FARNESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6599.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X350FE209F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO RENAULT TARGA DB913CA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213870569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BLANCHI ANTONIO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213870569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BLANCHI ANTONIO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3515.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A1109611</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E MONTAGGIO BACHECHE IN ALLUMINIO PER AFFISSIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>A21109672</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE OFFICINA METELLI PINO PER RIPARAZIONE MEZZO TARGATO DZ571JW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01628660563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA METELLI PINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01628660563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA METELLI PINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C11095CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 4 ZANZARIERE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA CAVALIERI V.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213960568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. GARGANICA ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF011097DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01.07.2014 AL 31.12.2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2395.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2395.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A110A84C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER RICHIESTA FINANZIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA CAVALIERI V.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135090567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. LISONI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135090567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. LISONI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA41103EBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD11248AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC - VIA A. RUSPANTINI, N. 38 - 01025 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>756.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>756.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8711260E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA PELLICOLE OPACIZZANTI PRESSO INFISSI SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA CAVALIERI V.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01857250565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOXER FILMS DI BERNI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01857250565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOXER FILMS DI BERNI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59556283B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PER ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE E PSICOMOTORIE - PIT MAREMMA LAZIALE PSR LAZIO 2007-2013 - MIS. 321</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804390563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI GEOM. BONFILI PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00263020562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE E STRADALE ROSSI GEOM. GIANNI - VETRALLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778490563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA E TERRITORIO S.R.L. - VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847340567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO APPALTI VITERBO S.R.L. - MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01731390561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA EDIL C.G.A. DI APRILOTTI RICCARDO - MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847340567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO APPALTI VITERBO S.R.L. - MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241284.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF11349A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA DELLE PIAGGE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00368780565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00368780565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB11134DB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPROVAZIONE MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA BAIC EASY.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA COMMERCIALE IMPRESE - VIALE EUROPA, 190 - 00144 ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA COMMERCIALE IMPRESE - VIALE EUROPA, 190 - 00144 ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XF8113CABF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGA CT284NY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>372.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>372.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X29113CAD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LINEA WIRELESS SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X80113CAC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA UNIPOL SAI PER ASSICURAZIONE LIVELLATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI AGENZIA DI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI AGENZIA DI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>297.51</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA0119B467</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI ON LINE - SOLUZIONE SRL - PIAZZA IV NOVEMBRE 4, 20124 MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI ON LINE - SOLUZIONE SRL - PIAZZA IV NOVEMBRE 4, 20124 MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X08113CAC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE CONTABILITA FINANZIARIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE11F146F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01900450568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONINI GIUSEPPE VIA MARCONI, 7 - 01018 VALENTANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01900450568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONINI GIUSEPPE VIA MARCONI, 7 - 01018 VALENTANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X1E113CAD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ANGELONI FABIO PER RIPARAZIONE  MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>685.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>685.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X96113CACE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE CENTRO URBANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01942100569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA D.D.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01942100569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA D.D.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>574.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XA1113CAD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PORSENNA S.R.L. PER ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA CAVALIERI V.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X8B113CAC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZZOLE MACCHINA SPAZZATRICE DULEVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10493720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOMON S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC117DBBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER PER INCARICHI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA11A0C66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2839.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2839.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9611F1A21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19715.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19715.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XAC113CADA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>536.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X34113CADD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TACHIGRAFO AUTOCARRO IVECO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>289.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>289.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X3F11CAE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RICHIESTA DI OFFERTA - ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01370840561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSPURGO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XB7113CAE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO TARGATO DJ599XW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>668.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>668.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6001374A7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA - INDIZIONE GARA DI APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01881840563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA ALBANESI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01755550561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDIL VULCI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01317690566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA DAMIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01888200563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI EDILIZIA 2F S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04077701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA BASILI ENRICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01888200563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANDI EDILIZIA 2F S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241363.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC811BFDBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIER NATALIZIE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12504431003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OK PLANET  LARGO DELL'OLGIATA, 15 - 00123 ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12504431003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OK PLANET  LARGO DELL'OLGIATA, 15 - 00123 ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X4A113CAE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MARABOTTINI E SCATENA PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>XDB113CAC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICI ED ASSISTENZA COMPUTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO DI EDOARDO GIULIACCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1638.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1638.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>X55113CAEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE UFFICIO TECNICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI DI GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI DI GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>XE6113CACC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SICURVITERBO S.A.S. PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>242.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>X63113CAC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5320</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02155810563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALISCA COPY MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02155810563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALISCA COPY MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6011F1757</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO NUOVA CONTABILITA. II SESSIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D125462E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTO NOTARILE PER AVVERAMENTO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12990931003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ALESSANDRO SQUILLACI - FILIPPO CAMMARANO GUERRITORE DI RAVELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12990931003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ALESSANDRO SQUILLACI - FILIPPO CAMMARANO GUERRITORE DI RAVELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1076.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X79113CAD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE ANTENNA CASERMA CARABINIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02056300565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI BERSAGLIA VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE312252DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. VIA CABOTO, 15 - 20094 CORSICO MI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V. VIA CABOTO, 15 - 20094 CORSICO MI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>926.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>926.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>XCD113CAEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO OPERE DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01896380563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. GERONZI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01896380563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. GERONZI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X58113CAC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RIPARAZIONI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD911F1A8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA CAS. POSTALE 218 - 14100 ASTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA CAS. POSTALE 218 - 14100 ASTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>754.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>745.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XD0113CAC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2172.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2172.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z65124C0D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKYMILLA PIAZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z34124BD70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00750510562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MIGNANI GIANPIETRO VIA DI CELLERE - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00750510562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MIGNANI GIANPIETRO VIA DI CELLERE - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD112BD98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00793680562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERICI EDILIZIA SNC VIA CIRCONVALLAZIONE VULCI, SNC - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB9124BDFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425130562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARIS ROSINA VIA ROMA, 24 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X6E113CACF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA UNIPOL SAI PER ASSICURAZIONE LIVELLATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI AGENZIA DI  ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI AGENZIA DI  ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>197.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.95</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z78124BE1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820100566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVO EMPORIO DI BANCO MARIA CHIARA VIA ROMA, 105 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE3124BF81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA DI VANDI MILVANA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z63124BF52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01635560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRISERVICE SAS DI SCIVOLA ALESSANDRO STR. TEVERINA, 78 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z15124BEE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO II SEMESTRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00837950567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFUMERIA VENANZI PIETRO PIAZZA IMMACOLATA, 40 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>XF1113CAD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2C1210C12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO COOPERATIVA APE REGINA  PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI. INTERVENTI DIDATTICI SCUOLE ISCHIA DI CASTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE REGINA SOC. COOP. ARL VIA TORRE JULIA DE JACOPO SNC - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01605000569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE REGINA SOC. COOP. ARL VIA TORRE JULIA DE JACOPO SNC - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBC0F1D377</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE PER PRODUZIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2014-2015 - MESE NOVEMBRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4040.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4040.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>X84113CADB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROPROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00254480569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO BAFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29538.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X0C113CADE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00140750569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNESE PNEUMATICI S.P.A. VETRALLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00140750569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARNESE PNEUMATICI S.P.A. VETRALLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA312526DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE IMTEGRAZIONE SPESE POSTALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA COMMERCIALE IMPRESE - VIALE EUROPA, 190 - 00144 ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA COMMERCIALE IMPRESE - VIALE EUROPA, 190 - 00144 ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD12499CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DI NATALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRPPLA78M62F499V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAPE' PAOLA - VIA ASINELLO, 37/T1 - MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRPPLA78M62F499V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAPE' PAOLA - VIA ASINELLO, 37/T1 - MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D1249AFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1932.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1932.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z61124EED3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ALESSANDRO FELIZIANI PER RIMBORSO RICORSO TALETE E T.E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01626820565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. ALESSANDRO FELIZIANI VIA DOMENICO CORVI, 25 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01626820565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. ALESSANDRO FELIZIANI VIA DOMENICO CORVI, 25 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D12494B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA DI CONSULENZA LEGALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01094860457</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. GABRIELE SABATO VIA DEI PESCHI , 19 - 01019 VETRALLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01094860457</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. GABRIELE SABATO VIA DEI PESCHI , 19 - 01019 VETRALLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X17113CAE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02448130167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSINTEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3417.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XA5113CAED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ADRIA BANDIERE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ADRIA BANDIERE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X2D113CAF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIOE COMPAGNIA ETRURIA ASSICURA SAS PER COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA ASSICURA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7387.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7387.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X22113CAEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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<cig>XA8113CAC1</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA ANGELONI FABIO PER RIPARAZIONE URGENTE MEZZO BENATI 2000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>599.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X30113CAC4</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO A URGENTI RIPARAZIONI IN VIA MARCONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00580440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA 2B S.R.L. - MARTA VT</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00580440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA 2B S.R.L. - MARTA VT</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>298.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>298.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>X46113CADO</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00299290569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA LIBRI SAS - VIA CAVOUR, 34 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00299290569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA LIBRI SAS - VIA CAVOUR, 34 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>43.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>43.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>X51113CAD6</cig>
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<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALENDARI " TERRA DELLA MAREMMA"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA QUATRINI DI ARCHIMEDE e FIGLI VIA DELL'ARTIGIANATO, 20 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA QUATRINI DI ARCHIMEDE e FIGLI VIA DELL'ARTIGIANATO, 20 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>X3B113CACA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MUSEO CIVICO. L.R. 42/97. PIANO ANNUALITA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01559890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA TERMOIDRAULICA AMADEI ERNESTO VIA G. FALCONE, SNC - 01010 CELLERE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01559890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA TERMOIDRAULICA AMADEI ERNESTO VIA G. FALCONE, SNC - 01010 CELLERE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>7303.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>XC9113CAD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENELENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA , 125</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18023.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18023.97</importoSommeLiquidate>
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<cig>6100121B16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA DELLA STRADA DEI MONTI DI CASTRO A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL NOVEMBRE 2012 E OTTOBRE 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12095941006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCASA 2000  GRANDI OPERE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12095941006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCASA 2000  GRANDI OPERE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195228.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XBE113CACD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE SEGRETERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA BIBLIOTECA COMUNALE L.R. 42/97. PIANO ANNUALITA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04310531217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURONICS GRUPPO TUFANO STORE SRL - VIA A. CERASA SNC - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01404150685</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILI FALESIEDI SNC - VIA MTERNUM, 66/68 - 01010 PIANSANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04310531217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURONICS GRUPPO TUFANO STORE SRL - VIA A. CERASA SNC - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01404150685</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILI FALESIEDI SNC - VIA MTERNUM, 66/68 - 01010 PIANSANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3859.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
