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<titolo> Pubblicazione legge 190</titolo>
<abstract> Pubblicazione legge 190 anno rif.2013</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2014-01-28</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
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<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1649.44</importoAggiudicazione>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA  CARTUCCE PER STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VETRALLA GOMME PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS</oggetto>
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<importoAggiudicazione>620.93</importoAggiudicazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ANGELONI FABIO PER RIPARAZIONE TERNA BENATI</oggetto>
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<oggetto>SISTEMAZIONE CARROZZERIA DI ALCUNI MEZZI</oggetto>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE MEZZI</oggetto>
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<ragioneSociale>AUTOFFICINA MARIOTTI FAUSTO E C. SNC</ragioneSociale>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MARABOTTINI E SCATENA PER FORNITURA INGRASSATORE A POMPA E RACCORDI</oggetto>
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<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
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<oggetto>FORNITURA ELETTROPOMPA</oggetto>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROSPURGO SNC DI TUSCANIA PER DISOSTRUZIONE FOGNATURA ZONA PEEP</oggetto>
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<oggetto>ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO SEDE COMUNALE</oggetto>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA  AFFRESCO RAFFIGURANTE LA TRINITA'</oggetto>
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<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO MATERIALE INERTE</oggetto>
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<importoAggiudicazione>239.20</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MARCO CAPOZZUCCHI PER FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE E REVISIONE APPARECCHIATURA GIA' UTILIZZATA</oggetto>
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<ragioneSociale>DITTA MARCO CAPOZZUCCHI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3927.27</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
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<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NUOVI SPURGHI JET PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE DI NATALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>R.F. STUDIOS PRODUCTION SRL VIA MAZZINI, 1  MONTEROSI.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01869250561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.F. STUDIOS PRODUCTION SRL VIA MAZZINI, 1  MONTEROSI.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-01-14</dataUltimazione>
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<cig>ZBF0D7BC57</cig>
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<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE NATERIALE UFFICIO ANAGRAFE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MJO SRL UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MJO SRL UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>95.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
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<cig>Z800D7BC07</cig>
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<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE TIPOLITOGRAFIA GIGLI</oggetto>
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<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI VIA A. RUSPANTINI, 38 -</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI VIA A. RUSPANTINI, 38 -</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1754.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1754.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2508C0134</cig>
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<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO AQUISTO PANTALONI PERSONALE ESTERNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE VIA MONTE FIORINO, 4 - 05018 ORVIETO -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE VIA MONTE FIORINO, 4 - 05018 ORVIETO -</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>280.42</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>280.42</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z990D7B700</cig>
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<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE ELEMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LA TARTARUGA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE07D5289</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE MEZZI ALLE GENERALI ASSICURAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. AGENZIA DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. AGENZIA DI MONTEFIASCONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1439.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1439.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4758664DBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA A NORMA E INTRODUZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI VIA ROMA, VIA MARCONI E DEL TRATTO URBANO DELLA STRADA PROVINCIALE LAMONE (MURO DEL FRATE)</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01727730564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA L'ELETTRICISTA DI PANUNZI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01692570565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA BEP DI VINCENZO PAVENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01484360563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA STARNINI LUIGI IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01703450567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA SABATINI PIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01388540567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA TECNOLUX SNC DI CIOFO E C
</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01388540567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA TECNOLUX SNC DI CIOFO E C
</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01703450567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA SABATINI PIERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>126704.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z81080FBB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA LEODAVINCI SAS  PER ACQUISTO CONTENITORI PILE ESAUSTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01537640334</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEODAVINCI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01537640334</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEODAVINCI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>262.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE60C93912</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE ANNUA SISTEMA TELEFONICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL  VIA MADONNA DI LORETO, SNC - LOC. SANGUETTA - 01038 SORIANO (VT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL  VIA MADONNA DI LORETO, SNC - LOC. SANGUETTA - 01038 SORIANO (VT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>614.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>614.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90994CB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HALLEY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7529.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7560.26</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE80A1521B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CLUB ITALIANO SEGUGI JUGOSLAVI. CONVENZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01930940562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB ITALIANO SEGUGI JUGOSLAVI - GESTIONE CANILE COMUNALE DI MONTEFIASCONE S.S., CASSIA NORD.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01930940562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB ITALIANO SEGUGI JUGOSLAVI - GESTIONE CANILE COMUNALE DI MONTEFIASCONE S.S., CASSIA NORD.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>49055213FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER APPALTO LAVORI DI IMPIANTO PER POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE PRELEVATE DAL POZZO DEL NOCCHIETO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04390541003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ICAG S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00797300530</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA TENCI TULLIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00005263055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.G.C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00543980551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.I.CO. S.R.L. SOCIETA' EDILE INDUSTRIALE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04077701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BASILI ENRICO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04390541003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ICAG S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286125.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>186616.81</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z150982EB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA092D910</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2379.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2379.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D088B0B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI PERT SPAZI ELETTORALI ELEZIONI FEBBRAIO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01300430533</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIO GENNARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01300430533</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIO GENNARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1170.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1170.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z10088b057</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1133.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1133.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580898AC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO IVECO 65E15 PER RACCOLTA PORTA A PORTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E083C159</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA FONDIARIA SAI AGENZIA DI TARQUINIA  PER PREMIO RESPONSABILITA CIVILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA FONDIARIA SAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA FONDIARIA SAI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3904.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3904.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E08C8C7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PEE ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13564.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB808C8CD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L. DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1844.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5008C8950</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA SIMONETTI S.R.L. PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01214330563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01214330563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONETTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD308C15A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO VIA ROMA, 82 01021 ACQUAPENDENTE -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO VIA ROMA, 82 01021 ACQUAPENDENTE -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>695.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>695.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC308C89EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENAIOLI S.R.L. PER RIPARAZIONE IDROPULITRICE E RASAERBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>428.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9208C0226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPATI E MANIFESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI VIA A. RUSPANTINI, 38 -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI VIA A. RUSPANTINI, 38 -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>671.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C08D6F9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO PER RACCOLTA PORTA A PORTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F08C8BC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SALA GIOVANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00803960566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MASSIMO CONFALONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666360563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CARLO CONTI VIDEOGIOCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02040570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ARREDARE CON TESSUTI DI MARIANI GIGLIOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00803960566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MASSIMO CONFALONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666360563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CARLO CONTI VIDEOGIOCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02040570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ARREDARE CON TESSUTI DI MARIANI GIGLIOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5289.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5289.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB08C8D0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO ANZIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01404150565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MOBILI FALESIEDI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01404150565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MOBILI FALESIEDI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4214.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4214.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA08C8B03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA S.O.VE.BA. S.R.L. PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBI SPAZZATRICE DULEVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06848970015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.VE.BA. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06848970015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.O.VE.BA. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1361.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1361.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF408C8E4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA ETRURIA ASSICURA S.A.S. AGENZIA SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO - ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI PREMI ANNO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA ETRURIA ASSICURA S.A.S. AGENZIA SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA ETRURIA ASSICURA S.A.S. AGENZIA SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE FILIALE DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6221.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6221.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D08E2D86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOTOCARRO TRICICLO RIBALTABILE AERDIESEL ECO 34</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03946911215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW AUTOCAR S.A.S. DI D'AUSILIO RAFFAELE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03946911215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW AUTOCAR S.A.S. DI D'AUSILIO RAFFAELE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB408D7034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO RENAULT 150,60 PER RACCOLTA PORTA A PORTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED08E300D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSONE PER RACCOLTA RIFIUTI RAEE E CASSONI PER LA RACCOLTA DEL VETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECO SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECO SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB096AEFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2206.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2206.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0709CBCA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WELCOME ITALAI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4408E85E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE - DITTA O.C.S.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA O.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA O.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z93088804F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RIPARAZIONI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF08EF1C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939160495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.S. MEDICAL SUPPLIES _VIA A. NICOLODI, 43 57121 LIVORNO -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00939160495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.S. MEDICAL SUPPLIES _VIA A. NICOLODI, 43 57121 LIVORNO -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>730.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>730.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z430901C82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI VIA A. RUSPANTINI, 38 -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA GIGLI VIA A. RUSPANTINI, 38 -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1101.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1101.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC807E85C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE PER PRODUZIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2012-2013 - MESE FEBBRAIO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014090433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.M. GESTIONI TERMICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19452.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19452.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z56064ECF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MARABOTTINI E SCATENA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>551.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>551.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z620901C04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLALBO PRETORIO ON LINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>235.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4608FD7B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VALENTANO - ASSICURAZIONE MEZZO IVECO 65E15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VALENTANO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01951520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - AGENZIA DI MONTEFIASCONE VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VALENTANO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>629.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>634.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z38090CFE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI PSESA ABBONAMNETO ENTI ON LINE. ANNO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE SRL P.ZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE SRL P.ZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z80090A978</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER ATTI GIUDIZIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z92090832E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI URGENTI APE PIAGGIO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB1090A8F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VERZILLI PER SMALTIMENTO MEDICINALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z13090A886</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI,  AGENZIA DI ACQUAPENDENTE - POLIZZA ASSICURATIVA SEGRETARIATO SOCIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI,  AGENZIA DI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI,  AGENZIA DI ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z18090A6EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUREE DITTA COGESIM S.R.L. E VIMPEX S.R.L. PER SMALTIMENTO INERTI ED ACQUISTO SACCHI PER RIFIUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>338.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC009114EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO SU ATTI PER PUBBLICAZIONI SITO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z17092A968</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROBERTO MARMI PER FORNUTRA BASALTINA PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE C.S.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO MARMI DI BRUNI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO MARMI DI BRUNI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>456.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>456.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD90929CFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SALA GIOVANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO ELETTRONICA S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO ELETTRONICA S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>709.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>709.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E0930F1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FILTRI ARSENICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734320565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO COM TRATTAMENTO ACQUE DI SERGIO SINATTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734320565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO COM TRATTAMENTO ACQUE DI SERGIO SINATTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7272.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF5092DC6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANUTEL. QUOTA ASSOCIATIVA 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUTEL VIA COMUNALE DELLA MARINA, 1 - 88060 - MONTEPAONE, CZ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANUTEL VIA COMUNALE DELLA MARINA, 1 - 88060 - MONTEPAONE, CZ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z98094188E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02014260562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPIERI POINT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02014260562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPIERI POINT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C09471B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLA SPAZZATRICE DULEVO 200</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09326010585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FRANCO SENESI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09326010585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FRANCO SENESI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1071.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF60A39083</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>742.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>742.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F0A15338</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2649.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2649.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD09926F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VITERBO - ASSICURAZIONE PORTER PIAGGIO TARGA DZ571JW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>535.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>535.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20992A40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ENEL PER MODIFICA TENSIONE/POTENZA SERBATOIO NOCCHIETO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2221.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2221.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z480992BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01942100569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA D.D.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01942100569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA D.D.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2314.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2585.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA309927C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CARTA QUALIFICAZIONI CONDUCENTI SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01582340566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLE ALTO LAZIO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01582340566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLE ALTO LAZIO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>619.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>619.83</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA10992642</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE E SEGNALI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA 3G ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA 3G ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1354.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1354.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0994726</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE LISTE DI LEVA E REGISTRI DI STATO CIVILE. SCHEDA DI FAMIGLIA E SCHEDE INDIVIDUALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1070.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z620992301</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4921.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4985.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z260993330</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROLAB DI MARTA PER ANALISI ACQUA POTABILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01878960564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EUROLAB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01878960564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EUROLAB S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF709924ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800998355</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4212.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4227.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE00992597</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09794450156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EUROPOMICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09794450156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EUROPOMICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500A57539</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07861211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.D. TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07861211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.D. TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29482.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A0992205</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAVERTINO SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11165321008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIETRE SANTAFIORA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11165321008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIETRE SANTAFIORA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>462.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>444.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB409982A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ECOCELL PER SISTEMAZIONE CAMPO DA BOCCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00242930592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA STELLA DI VINCENZO STELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00242930592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA STELLA DI VINCENZO STELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3309B1C06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6509A0F20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO PUBBLICAZIONE SU ATTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>235.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD09B1CF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI IN TUFO PER RIPARAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE SANTUARIO DELLA MADONNA DEL GIGLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362270561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.A.N. DI MICHELE FELICE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362270561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.A.N. DI MICHELE FELICE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6709B1D4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA VETRALLA GOMME PER FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI SCUOLABUS E MONTAGGIO DI DUE PNEUMATICI GIA IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318680566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VETRALLA GOMME S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>258.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z150AB2210</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WELCOME ITALIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C09C02E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROCEDURA "AMMINISTRATORE DI SISTEMA".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>19559990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL  VIA MADONNA DI LORETO, SNC - LOC. SANGUETTA - 01038 SORIANO (VT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>19559990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL  VIA MADONNA DI LORETO, SNC - LOC. SANGUETTA - 01038 SORIANO (VT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD09C02F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PROCEDURA INSTALLAZIONE SOFTWARE GESTIONE UFF. TRIBUTI, UFF. TECNICO, E VISUAL POLCITY XP POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>19559990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL  VIA MADONNA DI LORETO, SNC - LOC. SANGUETTA - 01038 SORIANO (VT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>19559990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA SRL  VIA MADONNA DI LORETO, SNC - LOC. SANGUETTA - 01038 SORIANO (VT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5647.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE309DCBB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SACCHI NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2909DBCDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINADES TIPOGRAFIA PER FORNITURA MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01743420562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LINADES DI NAPOLI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01743420562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LINADES DI NAPOLI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9209CD45E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MARABOTTINI E SCATENA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO CURSOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>826.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9309ECC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMANN GITA DEI GIARDINI DI NINFA E RODI GARGANICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02352605569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTRENSE SRL  LOC. LE MOSSE - 01011 CANINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02352605569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTRENSE SRL  LOC. LE MOSSE - 01011 CANINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3809DBCFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA FAAL BATTERIE S.R.L. PER FORNITURA BATTERIA AUTOCARRO RACCOLTA RIFIUTI IVECO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00341950565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FAAL BATTERIE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00341950565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FAAL BATTERIE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB30A13036</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO POPOLAMENTO INA-SAI UFF. ANAGRAFE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>363.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z620901C0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>235.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE10A1B826</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RIPARAZIONI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00699250551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA S.C.B. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370A15C3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFF. POSTALE VIA CADUTI SUL LAVORO - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFF. POSTALE VIA CADUTI SUL LAVORO - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90A1B6C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA TOSCO GRU S.R.L. PER RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435070535</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO GRU S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0A3E751</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMALTIMENTO MATERIALE INERTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C0A1B799</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE STAZIONE SERVIZIO PERAZZI MASSIMO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT BRAVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>236.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0A1B520</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA FONDIARIA SAI AGENZIA DI TARQUINIA  PER POLIZZA N. 3750732824,28</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA FONDIARIA SAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA FONDIARIA SAI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>804.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>804.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00A15A8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO TIPOLITOGRAFIA GIGLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>568.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>568.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD0A1B7DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PULMINO TARGA DJ599XW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07804401003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VL AUTOCENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07804401003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VL AUTOCENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1157.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1157.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA60A1B5F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CARTA QUALIFICAZIONI CONDUCENTI SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01582340566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLE ALTO LAZIO S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01582340566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLE ALTO LAZIO S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>148.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z910A39C82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01708730567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI CASTRO SNC  - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01708730567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI CASTRO SNC  - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z120A3DE49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PARIS FRANCESCO PER CONSULENZA UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00790320568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. PARIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00790320568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. PARIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>495.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>495.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z750A3E84D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA SPURGHI JET S.R.L. PER TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB50A3DF14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SICURVITERBO S.A.S. PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0A39DDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER PER INCARICHI SERVIZI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B0ADC157</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WELCOME ITALIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>797.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>797.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF00A3E628</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEME PER RISEMINA CAMPO SPORTIVO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578990566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONNO AGRICOLTURA S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578990566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONNO AGRICOLTURA S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD70A3DC7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1012.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA50A3E397</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180A676B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCALE CIMITERO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E0A3E0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIARDINO PUBBLICO IN LOC. SAN PIETRO - CONTRIBUTO VERDE SOCIALE III EDIZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00831460563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CONSALVI RENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20876.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF60A6B57A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COGESIM PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>439.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>439.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400A6B95E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO GEOM. ALESSANDRO SANTINI PER ACCATASTAMENTO STABILE SERBATOIO IDRICO LOC. MONTE CAROGNONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00186800561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ALESSANDRO SANTINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00186800561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ALESSANDRO SANTINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F0AA6CD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI SANITARI EX. D. LGS. 81/08</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01455570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. VITERBO VIA E. FERMI, 15 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01455570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. VITERBO VIA E. FERMI, 15 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1073.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1073.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF70A6B5BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZI  SCUOLABUS COMUNALE E FORD RANGER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02014260562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPIERI POINT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02014260562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIMPIERI POINT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1383.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1572.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z070A92559</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI APE CAR RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICI ALTRO MEZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0A927EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1014.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1014.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B0A607BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO MICOLOGICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRCGRL60E43E126R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHIONNI GABRIELA  VIA PORTA MURATA, 22 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRCGRL60E43E126R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHIONNI GABRIELA  VIA PORTA MURATA, 22 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20A928E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NUOVI SPURGHI JET PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF50A929B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEME PER RISEMINA CAMPO SPORTIVO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578990566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONNO AGRICOLTURA S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578990566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONNO AGRICOLTURA S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAA0A930ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE COLONIA MARINA 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI P.ZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI P.ZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z080AB3130</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE PER ANIMAZIONE ESTIVA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI P.ZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI P.ZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD80D7B946</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE HALLEY ASSISTENZA PROGRAMMI II SEMESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA S.R.L. - VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 - 62024 MATELICA MC - P. IVA: 00384350435</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2591.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2591.74</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5E0B5EC1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WRLCOME ITALIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>587.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>587.72</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA70A9F91D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FONTANA ORNAMENTALE PER PARCO PUBBLICO DI POGGIO BRICCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01440290565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTOLOZZI TERRECOTTE DI SPOSETTI G. E C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01440290565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARTOLOZZI TERRECOTTE DI SPOSETTI G. E C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6612.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6612.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z580A9DAFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER PER INCARICHI SERVIZI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE50AA1F65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA COLONIA MARINA 2013. STABILIMENTO SERNI MARE S.A.S. E ASSISTENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01470020569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERNI MARE SAS VIA DEL GIARDINO SNC - 01014 MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01470020569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERNI MARE SAS VIA DEL GIARDINO SNC - 01014 MONTALTO DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1028.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1028.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z690ABF8E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1417.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1417.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E0AB49BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CEPLAST DI TERNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>169.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z630AB14C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE VARIO TIPOLITOGRAFIA GIGLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>586.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>586.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0AB74A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01665380562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAPPETTIFICIO ALTO LAZIO DI BOCCI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09794450156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EUROPOMICE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01665380562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAPPETTIFICIO ALTO LAZIO DI BOCCI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09794450156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EUROPOMICE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>609.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF0AB7429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ANGELONI FABIO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>909.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA0ABCC09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ARREDI URBANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z990ABF911</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI  CAMION RACCOLTA RIFIUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01407590569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FARNESE PNEUMATICI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01407590569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FARNESE PNEUMATICI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F0AC4E3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NUOVI SPURGHI JET PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z550AC4DB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COGESIM PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA0ACDEF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PEE ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z190ACDE50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01710220565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA C.A.V.I.E.E. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z850ACDFF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE VARIO UFF. COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO VIA ROMA, 82 01021 ACQUAPENDENTE -</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO CAPOZUCCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MJO SRL UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL VIA PROVINCIALE MERCATALE, 97 - 50059 VINCI (FI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086770563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER EVO VIA ROMA, 82 01021 ACQUAPENDENTE -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01362090563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO CAPOZUCCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MJO SRL UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL VIA PROVINCIALE MERCATALE, 97 - 50059 VINCI (FI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE80B210B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CELLULARE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02008080562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIG@POINT P.ZZA DEL SANTUARIO, 21 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02008080562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIG@POINT P.ZZA DEL SANTUARIO, 21 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z600B09FAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - PNEUMATICI FUORI USO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>826.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z310B11E3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA AQUILANTI DI VITERBO PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AQUILANTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AQUILANTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>296.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>296.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8F0B18312</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LEGNAME PER PASSERELLE ACCESSO EREMO DI POGGIO CONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00617390562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CANEPUCCIA ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00617390562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CANEPUCCIA ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8C0BAB45E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WELCOME ITALIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>570.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B0B22B08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO POGGIO CONTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09271691009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. CULTURALE KIPLING ACCADEMY DI ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09271691009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. CULTURALE KIPLING ACCADEMY DI ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z800B285CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COLORIMETRO DIGITALE PER ANALISI ACQUE PISCINA ESTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00617390562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AL.CHEMICA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00617390562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AL.CHEMICA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE0B34BB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER PER INCARICHI SERVIZI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z150B3CAE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI INTERVENTO DI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE PER MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI IN ZONA PEEP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07861211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.D. TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07861211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.D. TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0C2C064</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>613.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>613.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF30B5EC12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI SPA VIA F. BERNINI, 22/A - 43126 PARMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI SPA VIA F. BERNINI, 22/A - 43126 PARMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z420B43623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROPOMICE PER FORNITURA MATERIALE ARIDO PER GIARDINI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09794450156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EUROPOMICE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09794450156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EUROPOMICE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20B698F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NUOVI SPURGHI JET PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240B69BAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NICOLAI ISAIA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022680565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLAI ISAIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC50B699F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA MATERIALE NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z1A0B69BEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COGESIM PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>184.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z8C0B69A49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510B89303</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI  ACCOMPAGNATORI ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO 2013-2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI P.ZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01221630567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI P.ZZA GIROLAMO FABRIZIO, 12 - 01021 ACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E0C99863</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LA TARTARUGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448440568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TARTARUGA VIA ROMA, 111 - 01010 ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2603.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2603.65</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z600BAB541</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKIMILLA  P.ZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917500561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKIMILLA  P.ZZA IMMACOLATA, 31 - 01010 ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0BAB4B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DIU SPESA FORNITURA MANIFESTI VARI PER A.M.A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5E0BDA9A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00692890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARIOTTI FAUESTO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1519.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1519.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z66BDA8DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COGESIM PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>176.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z850BDA862</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA VERZILLI PER SMALTIMENTO MEDICINALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00833890569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA VERZILLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A0BDA8F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NUOVI SPURGHI JET PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC70C7D892</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3336.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3336.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z280C812B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRAFFICO TELEFONICO WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>609.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>609.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z590BDA84A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PELLICANO PER SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>923.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>923.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA0BDAAE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010BDAC06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ARCH. LUCIANO EVANGELISTI PER ADEMPIMENTI ISTRUTTORIA PRATICHE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01634520561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. EVANGELISTI LUCIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634520561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. EVANGELISTI LUCIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1803.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z200BD5350</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BONOMINI AMERIGO PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E POSA IN OPERA ARREDI URBANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266350568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BONOMINI AMERIGO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266350568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BONOMINI AMERIGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0BE1DD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI VOUCHER PER INCARICHI SERVIZI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INPS DI VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE0BDAA36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA BLANCHI ANTONIO E C. PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213870569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BLANCHI ANTONIO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213870569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BLANCHI ANTONIO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>397.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>397.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010BDA915</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MARABOTTINI E SCATENA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>518.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560C1DA13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA BLANCHI ANTONIO E C. PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO DB913CA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213870569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BLANCHI ANTONIO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213870569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BLANCHI ANTONIO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z130BFC254</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD80C1E39F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ANGELONI FABIO PER RIPARAZIONE TRATTORINO TAGIALERBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812850566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ANGELONI FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>578.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>582.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0C29024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NUOVI SPURGHI JET PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z840C28F1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA  SACCHI NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z450C290C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COGESIM PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>331.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>331.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C0C28EB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IDROPULITRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04452961008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA R e M</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04452961008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA R e M</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1055.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1055.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB0C1E43D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA R.D: TRASPORTI PER FORNITURA MATERIALE ARIDO PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA VIABILITA RURALE PER EVENTI CALAMITOSI DA NOVEMBRE 2012 A MAGGIO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07861211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA R.D. TRASPORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07861211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA R.D. TRASPORTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560C2C07C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PIEGHEVOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B0CCFA83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01656100565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOC. ZOE VIA COLLE SAN MARTINO, 75- FARNESE -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3044.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3044.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z840D19C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WELCOME ITALIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELCOME ITALIA VIA DI MONTRAMITO, 413/A - 55040 MASSAROSA LU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>608.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>608.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z470C7DE45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01957560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHT MUSIC SRL VIA MAZZINI, 1 - 01030 MONTEROSI VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01957560566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGHT MUSIC SRL VIA MAZZINI, 1 - 01030 MONTEROSI VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B0C33B03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO VIA PAVIA, 120/A - RIVOLI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO VIA PAVIA, 120/A - RIVOLI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>322.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770C3D607</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPAGNIA FONDIARIA SAI PER ASSICURAZIONE LIVELLATRICE TARGA VT14635</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA FONDIARIA SAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA FONDIARIA SAI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>333.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>333.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C0C80A5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA MARABOTTINI E SCATENA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGA CT284NY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>376.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>376.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z010C8092C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE AUTOCARRO TARGA EK142AW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284050564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VANNINI FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284050564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VANNINI FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0C80AAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENAIOLI S.R.L. PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO TRATTORINO RASAERBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA RENAIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC0C8063D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA SCOPE IN BAMBOO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C0C8076B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO COPERTURA WI-FI SCUOLA MEDIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORSENNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD10C80668</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI ALLARME MUSEO CIVICO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00593030554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EL.CA. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00593030554</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EL.CA. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z380C8084F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COGESIM PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI MESE OTTOBRE 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01625930563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA COGESIM S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>373.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>373.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z280C807EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA STECCATO IN LEGNO IN VIA CADUTI SUL LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CELESTINI LEGNO SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959990563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA CELESTINI LEGNO SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z000C806F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>472.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>472.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6D0D0ADC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA AL CONSORZIO PELLICANO DI TARQUINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB00C8D72D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA DUEFFE SPORT S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ADRIA BANDIERE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA DUEFFE SPORT S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ADRIA BANDIERE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z680c8b415</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. GENERALI AGENZIA DI MONTEFIASCONE PER POLIZZA MEZZO TARGA DJ599XW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01951520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - AGENZIA DI MONTEFIASCONE VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01951520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - AGENZIA DI MONTEFIASCONE VT</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>701.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>701.64</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z300C8F36D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO VIA PAVIA, 120/A - RIVOLI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO VIA PAVIA, 120/A - RIVOLI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF60C9998C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFF. TRIBUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL VIA PROVINCIALE MERCATALE, 97 - 50059 VINCI (FI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL VIA PROVINCIALE MERCATALE, 97 - 50059 VINCI (FI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1142.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1073.85</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5B0C998F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO TIPOLITOGRAFIA GIGLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01376780563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA GIGLI SNC. VIA A. RUSPANTINI N. 38 GROTTE DI CASTRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE10CB3496</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SITO WEB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT VIA E. BERLINGUER 56/1 - 58017 PITIGLIANO GR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01503430538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITSOFT VIA E. BERLINGUER 56/1 - 58017 PITIGLIANO GR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B0CB345B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PELLICANO PER SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF10CB34FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALENDARI TERRE DELLA MAREMMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA QUATRINI VIA DELL'ARTIGIANATO, 20 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00114330566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA QUATRINI VIA DELL'ARTIGIANATO, 20 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z750CB32EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SICURVITERBO S.A.S. PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01234920567</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURVITERBO S.A.S. DI DE SANTIS D. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z820CB337E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NUOVI SPURGHI JET PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745100011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SPURGHI JET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570CB34A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MARABOTTINI E SCATENA PER RIPARAZIONE MEZZO FIAT F100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146150560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MARABOTTINI E SCATENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD50D7207E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA PER RECUPERO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA CITTA DI CASTRO - RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA PER L'ACCESSO ALL'ANTICA CITTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04390541003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ICAG S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04390541003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ICAG S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z240D4D19B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO CATASTALE STRADA IN VIA G. FALCONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976790566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. BONOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976790566</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. BONOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10CCE1D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01900450568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONINI GIUSEPPE VIA MARCONI, 7 - 01018 VALENTANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00299290569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA LIBRI SAS VIA CAVOUR, 34 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01900450568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONINI GIUSEPPE VIA MARCONI, 7 - 01018 VALENTANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00299290569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA LIBRI SAS VIA CAVOUR, 34 - 01100 VITERBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z530CF13CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VIMPEX PER FORNITURA  SACCHI NETTEZZA URBANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554770568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA VIMPEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE0CF5036</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PELLICANO PER NOLO PRESSE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790130569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO PELLICANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z240D0904E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE BIODEGRADABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10536421000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ECOMITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z900CF5159</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PEE ACQUISTO CARBURANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01496630565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI PERAZZI MASSIMO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01310440563</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. ENERPETROLI STAZIONE DI ISCHIA DI CASTRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4508.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z300D09099</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TARGHE NUMERAZIONE CIVICA CENTRO STORICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LNGRRT53T03E330Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LONGARINI ROBERTO DI ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LNGRRT53T03E330Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LONGARINI ROBERTO DI ISCHIA DI CASTRO VT</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>869.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z360D720C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA PER RECUPERO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA CITTA DI CASTRO - RESTAURO CHIESA DI SAN FRANCESCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04390541003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ICAG S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04390541003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ICAG S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20124.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F0CF5242</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. GENERALI AGENZIA DI MONTEFIASCONE PER POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01951520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - AGENZIA DI MONTEFIASCONE VT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01951520564</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - AGENZIA DI MONTEFIASCONE VT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1313.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1313.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD108C1612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01455570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VITERBO VIA E. FERMI, 15</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01455570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VITERBO VIA E. FERMI, 15</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3457.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3457.26</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAE0D09139</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEVISORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURONICS  VIA CASSIA, 47 - 01021 ACQUAPENDENTEACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00808400568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURONICS  VIA CASSIA, 47 - 01021 ACQUAPENDENTEACQUAPENDENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z680D0C3F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN LARGO R. ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00790320568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. FRANCESCO PARIS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02104510561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ERCOLE CONSALVI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00790320568</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. FRANCESCO PARIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02104510561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ERCOLE CONSALVI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z040D12298</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO TERNA BENATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250710546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA UMBRIA MACCHINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250710546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA UMBRIA MACCHINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>926.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB40B59450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENO F. 41 P. P. 665-666</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02104510561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ERCOLE CONSALVI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02104510561</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOM. ERCOLE CONSALVI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00D1A8CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE ISCHIA DI CASTRO UFF. SEGR.</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE STATO CIVILE DITTA MAGGIORELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL VIA PROVINCIALE MERCATALE, 97 - 50059 VINCI (FI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02135310486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIORELLI GRAFICA SRL VIA PROVINCIALE MERCATALE, 97 - 50059 VINCI (FI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320D1A797</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA SONEPAR ITALIA - AGENTE DELLE MONACHE MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA SONEPAR ITALIA - AGENTE DELLE MONACHE MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670D1A826</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>00188400568</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO - SETTORE TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00070310560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PROSPERINI ANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00070310560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PROSPERINI ANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
